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2024年收到開票時間是2023年的發(fā)票,2023年沒有計提該費用,但是該費用是2024年支付,2023年發(fā)票可以做稅務(wù)扣除嗎

2024-07-12 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-12 11:28

需要在23年計提扣除,不能在24年

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快賬用戶6750 追問 2024-07-12 11:35

那怎么做賬務(wù)處理呢,進(jìn)項稅我是可以抵扣的

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齊紅老師 解答 2024-07-12 11:38

借:利潤分配-未分配利潤 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶6750 追問 2024-07-12 12:03

還是我2024年先做費用再調(diào)整呢

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齊紅老師 解答 2024-07-12 12:04

直接那樣做賬就行了哈

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需要在23年計提扣除,不能在24年
2024-07-12
同學(xué)您好,不可以, 是按權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行確認(rèn)的
2024-01-04
直接費用坐在12月就是了,發(fā)票也是貼在后邊
2023-12-31
可以的,沒問題的哈
2024-01-31
您好, 可以的, 這個沒有問題的
2024-01-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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