非盈利會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,領(lǐng)導(dǎo)不能從公司賬戶隨意取錢,都是公司的

老師,我們單位之前沒(méi)有做過(guò)銀行的帳,現(xiàn)在我們打到對(duì)賬單了,銀行賬是沒(méi)有錢了,但是我們自己?jiǎn)挝坏馁~上還有九萬(wàn)多,現(xiàn)在要把這九萬(wàn)多掛一個(gè)什么科目,才能讓我們的銀行賬,跟我們單位的帳是相對(duì)應(yīng)的,我們想的是掛營(yíng)業(yè)外支出了,但是如果掛營(yíng)業(yè)外支出的話,在做匯算清繳的時(shí)候需不需要把它在調(diào)整出來(lái)去交企業(yè)所得稅。
老師我有單位他的業(yè)務(wù)主要是用單位擔(dān)保給個(gè)人買二手汽車從銀行貸款業(yè)務(wù),然后她們收取一定的服務(wù)費(fèi)用,銀行貸款下來(lái)后打給了個(gè)人,個(gè)人又轉(zhuǎn)給了我這個(gè)單位賬戶里面,付錢的時(shí)候單位又把這筆錢轉(zhuǎn)給了自己的法人賺取的服務(wù)費(fèi)直接留在了自己的卡里沒(méi)有開發(fā)票,我這里只有他銀行這樣轉(zhuǎn)進(jìn)轉(zhuǎn)出的回單,在什么都沒(méi)有。我不知道這樣的賬務(wù)咋樣處理,咋樣給法人規(guī)范這些東西
老師,我們舉辦一個(gè)大會(huì),參會(huì)人員掃公司的二維碼繳費(fèi),我打銀行回單的時(shí)候,大部分都是通過(guò)待清算商戶款項(xiàng)轉(zhuǎn)入對(duì)公賬戶的,只有一部分客戶是公對(duì)公轉(zhuǎn)入的,后臺(tái)把清算商戶里面的客戶全部梳理出來(lái)的,我們?cè)陂_票的時(shí)候是開了所有公司的發(fā)票?,F(xiàn)在的問(wèn)題是:根據(jù)梳理的客戶開了全部客戶的發(fā)票,但是銀行入賬是入在了清算商戶里面的,就不能開的發(fā)票一個(gè)公司對(duì)應(yīng)銀行轉(zhuǎn)入的款,我怎么做賬呢?
老師你好!我在非盈利民營(yíng)醫(yī)院上班。單位有個(gè)銀行賬戶是專門刷Pos的收入。這個(gè)銀行賬戶2016年開的,一直沒(méi)有對(duì)過(guò)賬。賬面數(shù)只有一部分,領(lǐng)導(dǎo)需要錢的時(shí)候就自己取取?,F(xiàn)在,他把銀行對(duì)賬單拿過(guò)來(lái)了。這個(gè)賬我怎么處理
你好老師,我們是物業(yè)會(huì)計(jì),原來(lái)物業(yè)欠員工工資1.2.3.4月份4個(gè)月工資,還有欠交的小區(qū)4月份水電費(fèi),我們公司墊付了4月份水電費(fèi),和1.2月份工資,現(xiàn)在政府給我們對(duì)公賬戶里面打入這筆錢,包括未發(fā)的3.4月份工資,現(xiàn)在這筆錢50多萬(wàn),我應(yīng)該怎么入賬,怎么出這筆錢
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,單人單量成本是20000/2000嗎
老師公司進(jìn)貨可以現(xiàn)金支付嗎,憑證用什么,
老師,深圳收益所有人備案是不是延期到12月1日了啊,這個(gè)在哪里可以查到
熊總下午好!華億25.10月開票1427708.89元,10月收到的進(jìn)項(xiàng)稅額?:78328.69元,預(yù)計(jì)繳納增值稅:72408.9元,附加稅:3750.45元,預(yù)計(jì)稅負(fù)率:5.68%.老板說(shuō)這稅負(fù)率有點(diǎn)高哦怎么回復(fù)好呢
老師個(gè)體戶的一般納稅人買車可以抵扣增值稅嗎
受益人備案是啥意思嗎
一般納稅人買車開票開專票還是普票
有個(gè)客戶沒(méi)有轉(zhuǎn)錢到工戶,只是微信轉(zhuǎn)賬,要求每個(gè)月幫他開張1萬(wàn)元左右的發(fā)票,得嗎
就是一個(gè)小規(guī)模的公司,做業(yè)務(wù)的時(shí)候有一筆支出沒(méi)有成本發(fā)票,按道理是納稅調(diào)增,但是有政策減按5個(gè)點(diǎn)交的話,是不是其實(shí)無(wú)票也沒(méi)得關(guān)系


你得掛其他應(yīng)收款
現(xiàn)在主要是有銀行對(duì)賬單,我不知道該怎么處理
賬戶余額也對(duì)不上
這個(gè)就是按明細(xì)和時(shí)間來(lái)核對(duì)
那最后怎么處理這個(gè)跨年賬
讓領(lǐng)導(dǎo)還錢或者開發(fā)票來(lái)做報(bào)銷的
如果銀行賬與銀行數(shù)據(jù)對(duì)上了,怎么處理這個(gè)跨年賬
領(lǐng)導(dǎo)的往來(lái)款嗎?這個(gè)必須要開發(fā)票來(lái)做報(bào)銷沖減或者還錢