你好,我的做賬順序是一般都是先做銀行賬,然后再做采購的,然后再做銷售的,最后是結轉成本和一些費用的分錄
老師,我們公司有十幾種產品,但是每次購進的時候他沒有做明細,只做了一筆分錄,借庫存商品-存貨,貸現(xiàn)金,。這個月發(fā)生的有贈送的產品和自用的產品,他都做銷售收入了。但是都是做的成本(進貨價格。)收入,結轉成本也是進貨的價格,他寫的是,借主營業(yè)務成本 貸庫存商品-存貨 覺得他寫收入的分錄和結轉成本的分錄沒有什么關系
老師您好,我是新手一枚,小規(guī)模新公司就6月開始建立賬套的,到6月底就有5888的其他業(yè)務收入,成本4510元,費用4000元,請問月底關帳前,我還要記哪些憑證?要手動結轉收入和成本和費用和本年利潤嗎?還是說這結轉是金蝶軟件點擊結轉的?因為我在實操課里面學習全盤賬時,看見月底記賬憑證里面都有結轉的憑證。這些憑證是手工做完了在去過賬結帳嗎?
老師,我想問下正常的做賬憑證順序是,先做購入下來是銷項,然后是費用,銀行流水,工資,結轉成本這些,我想問下,購入和銷售的時候比如說當月有付款或者收款,但是金額不一定對的上,我是先做應付或者應收賬款,后面做銀行的時候借應收或者應付。還是做一部分銀行,再做一部分應收和應付
老師你好,我的問題也是關于結轉成本,但我是用金蝶kis標準版試用版本,就是在錄入銷售業(yè)務憑證時,需要錄入 借:主營業(yè)務成本 貸 庫存商品 這筆分錄嗎? 我的存貨核算方式月末一次加權平均法。謝謝老師
您好,老師,我暫估入庫成品,借 庫存商品 貸 應付賬款—暫估,等收到發(fā)票后,做相反分錄沖掉這這張憑證,再按照正確的 借庫存商品 應交稅費 進賬 貸 應付賬款 ,那我這個成本結轉在第一次暫估時候我就結轉完了,下次收到正確發(fā)票我成本結轉就不能再做成本結賬了是嗎?
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師,我正好跟你是反的,我是先收入,再成本費用,再銀行流水,最后結轉,可以嗎
也沒問題,你只要最后的數(shù)字不錯就可以
那老師每天是根據(jù)銀行收付款流水每天登記憑證嗎
對,你每天都做賬的話肯定是根據(jù)這些登記的