同學你好,要先做一部分銀行,再做一部分應(yīng)收應(yīng)付的,最好是按票據(jù)日期順序來做憑證的。
老師,我想問下正常的做賬憑證順序是,先做購入下來是銷項,然后是費用,銀行流水,工資,結(jié)轉(zhuǎn)成本這些,我想問下,購入和銷售的時候比如說當月有付款或者收款,但是金額不一定對的上,我是先做應(yīng)付或者應(yīng)收賬款,后面做銀行的時候借應(yīng)收或者應(yīng)付。還是做一部分銀行,再做一部分應(yīng)收和應(yīng)付
老師 我有個做賬邏輯不懂,我在代賬公司,做賬先做銀行存款,然后做其他的的,像費用發(fā)票 借方我知道管理費用或銷售費用等,但是貸方怎么入賬呢,會不會和當時做的銀行存款重復(fù)了,比如我貸:其他應(yīng)付款,但是銀行存款付過了,難道我要一筆一筆對銀行存款有沒有付,
老師,我們是經(jīng)銷商,銷售卡士的,我們廠家有核銷一些物料或者促銷人員費用補貼,但是要我們先墊付,然后等廠家核銷回來,那我們先墊付的時候做借:其他應(yīng)收款-卡士 貸:銀行 那廠家核銷回來怎么做分錄啊?
甲公司既是我司的客戶,又是我司的供應(yīng)商,業(yè)務(wù)上以我司銷售為主,以采購為輔。想問的是,銷售時做銷售的分錄,采購時做采購的分錄,形成對甲公司的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,對賬時做一筆應(yīng)收沖應(yīng)付分錄,對嗎?或者在我司采購時直接做以下分錄: 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)收賬款(本來是用應(yīng)付賬款科目) 這樣做分錄,可以嗎?
老師你好,我想問一下,就是嗯,嗯,比如說我們公司嗯購進貨物的進項嘛,然后對方不給我們開發(fā)票,給我們開了一個收據(jù)嗯,然后是法人付的款,這一步我們就做借庫存商品貸其他應(yīng)付款法人對吧,然后等到公司給法人報銷的時候,有這個流水的時候,我再做這一步,借其他應(yīng)付款法人貸嗯銀行存款對吧?這樣應(yīng)該是可以的,但是您看我這樣做分數(shù)行嗎?我直接就是寫借庫存商品,嗯貸銀行存款,嗯,這樣可以嗎?
個體戶開的服裝加工發(fā)票的普票需要交印花稅嗎
老師,您好,浮動抵押,如果是產(chǎn)品,抵押權(quán)人可以對搞正常買受人嗎?
老師,我們公司有兩個公司,有兩三個人同時在兩個公司都有發(fā)工資,但另一家公司金額就幾百塊,這個申報個稅怎么處理 主公司已經(jīng)申報了主公司的工資,另一個公司領(lǐng)的那幾百塊錢怎么申報,在哪兒申報
機械作業(yè)科目月末必須要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?
請問:非同一控制企業(yè)合并,合并時按權(quán)益法調(diào)整長期股權(quán)投資合并掉了,次年,把購買長投賣了,賣長投賬面價值按最初入賬價值計算,不按合并時調(diào)整長期股權(quán)投資金額計算對嗎
老師就是谷物加工為什么會有研究費用,,,其實我們是沒有的,,老板非得要我的財務(wù)報表上面有研究費用,老師這個怎么弄
老師好,小規(guī)模的稅務(wù)資質(zhì)從哪里查
請問實繳的意義是什么,和分配利潤的關(guān)系
請問案件受理費(非稅收入)記在管理費用嗎
老師,上月購買一批存貨,是專票,原本作為貨物要賣出去的,后來這個月被老板當作福利發(fā)放給員工了,進項稅額要怎么處理呀?
那這樣的話按照了票據(jù)順序,銀行流水的順序就是亂的
同學你好,銀行流水按日期做憑證,怎么會亂呢,麻煩你詳細描述一下,謝謝。
我說的意思是,比如我記字一號憑證是購入材料,我本月20多號有付款,那么我一號憑證貸方就會是銀行和應(yīng)付賬款,但是我按照銀行流水的話,我這筆就應(yīng)該在后面。這樣銀行不是沒有按順序了。
同學你好,一號憑證購入材料,可以把發(fā)票拿到20多號去做,與銀行一起做,靈活把握,就不會亂了。