借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 200
貸:銀行存款/應(yīng)付賬款等 200
借:應(yīng)收賬款/銀行存款等 100
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 100
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 100
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項稅額 100
老師,增值稅進(jìn)項銷項月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
請問,我本月預(yù)交增值稅100元,借:未交增值稅100貸:庫存現(xiàn)金100。本月銷項稅200,進(jìn)項稅180。那我本月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,增值稅每月月末結(jié)轉(zhuǎn),上個月進(jìn)項大于銷項,記分錄應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出多交增值稅1300,這個月銷項8000,進(jìn)項5000,本月月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄該怎么寫
老師本月銷項100進(jìn)項200,月末增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師本月銷項100進(jìn)項200,月末增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,今年的業(yè)務(wù)給的是2023年4月的定額發(fā)票,能用嗎
老師,我們2024年有個員工離職了,但是他的大學(xué)生就業(yè)補(bǔ)貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個稅留下了,當(dāng)時做的是借,庫存現(xiàn)金1200貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅1200,老師后來發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個人,需要把貸方這個應(yīng)交稅費(fèi)做平了。怎么做?
發(fā)票開出負(fù)數(shù)和紅沖的票有什么區(qū)別,發(fā)票號都不一樣
老師,我們2024年有個員工離職了,但是他的大學(xué)生就業(yè)補(bǔ)貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個稅留下了,當(dāng)時做的是借,庫存現(xiàn)金1200貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅1200,老師后來發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個人,需要把貸方這個應(yīng)交稅費(fèi)做平了。怎么做?
老師,給國外客戶開具銷售發(fā)票,是開普通發(fā)票吧,會計分錄如何寫
中級會計備考中,沒有信心
稅務(wù)師考試是中級的幾倍
請教老師,第(4)問不會
債權(quán)投資中的二級明細(xì)“應(yīng)計利息”和“利息調(diào)整”分別是哪種情況下使用?
工資報高了,現(xiàn)在做年度申報能做不超7384最低基數(shù)?
待抵扣的進(jìn)項為什么在最下面,應(yīng)該在第一個,進(jìn)項的待抵扣只能用一個呀
因為應(yīng)納增值稅額為負(fù)數(shù),需要將多余的進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項稅額”科目
進(jìn)項是進(jìn)項,這兩個是不同的明細(xì)科目哦
負(fù)數(shù)是己經(jīng)都留抵了的,為什么還要待抵扣呢,
如果是結(jié)轉(zhuǎn)就是這樣做分錄,但實際進(jìn)大于銷,不用做分錄的
直接留底申報就可以了
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)200。
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)100,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100。
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅100,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100。
結(jié)轉(zhuǎn)多交的增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)100,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅100。
看這個吧,這個更好理解些
進(jìn)銷項不是不用結(jié)平嗎
如果銷項多,結(jié)轉(zhuǎn)多交的增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)100,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅100。
兩個貸方都是轉(zhuǎn)出未交的100重復(fù)了
這個是進(jìn)大于銷的
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅100,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100。
這個重復(fù)了
他和哪個重復(fù)了,沒有呀