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請(qǐng)問(wèn),我本月預(yù)交增值稅100元,借:未交增值稅100貸:庫(kù)存現(xiàn)金100。本月銷項(xiàng)稅200,進(jìn)項(xiàng)稅180。那我本月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

2020-09-24 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-24 11:32

借銷項(xiàng)稅額200 貸進(jìn)項(xiàng)稅額180 轉(zhuǎn)出未交增值稅20 借轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸未交增值稅20

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快賬用戶6647 追問(wèn) 2020-09-24 11:34

不需要管我預(yù)交的嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-24 12:03

預(yù)繳你不是已經(jīng)處理了嗎?這樣借貸就都抵掉了

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借銷項(xiàng)稅額200 貸進(jìn)項(xiàng)稅額180 轉(zhuǎn)出未交增值稅20 借轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸未交增值稅20
2020-09-24
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100 貸:銀行存款
2023-10-23
你好!需要的,需要做第二筆分錄的(意思是留抵)
2022-03-15
可以的,可以這么做的
2024-07-31
你好,月底結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),貸應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2020-08-10
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