你好,開業(yè)i只抵扣進(jìn)項稅 借應(yīng)交稅費-進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款 -XX公司
老師你好,我們是一般納稅人,這個月公司有一筆房租費,房東還沒開票給我們,我們也沒付款,見票付款,現(xiàn)在我需要把這筆房租計提到9月的賬上,我應(yīng)該怎么做賬呢,收到發(fā)票、付款后又分別怎么做賬呢
老師你好,我們是一般納稅人,這個月公司有一筆房租費,房東還沒開票給我們,我們也沒付款,見票付款,現(xiàn)在我需要把這筆房租計提到9月的賬上,我應(yīng)該怎么做賬呢,收到發(fā)票、付款后又分別怎么做賬呢
老師,公司廠房半年租金20萬,且房租已付。我的借:預(yù)付賬款20 貸;銀行存款20.現(xiàn)在收到一張20萬元增值稅專票,攤銷的時候,剔除進(jìn)項稅額,我做借:管理費用 制造費用 貸:預(yù)付賬款。這張發(fā)票上的進(jìn)項稅額怎么做,會計分錄怎么寫?
老師問下,去年2022.12月房租我少計提了14810,以前我是做分錄借:管理費用 貸:預(yù)計負(fù)債這個科目,發(fā)票到了就借:預(yù)計負(fù)債 應(yīng)交稅費-應(yīng)交進(jìn)項稅,貸:應(yīng)付賬款 2023.1月收到發(fā)票 借:管理費用-房租14810 貸:預(yù)計負(fù)債14810 接下來一個分錄怎么做
收到一張2025年的房租發(fā)票,公司還未付款,按權(quán)責(zé)發(fā)生制的話,我要到2025年才能計提這筆房租的費用吧,我正常做是借:管理費用-房租 應(yīng)交稅費-進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款 這筆分錄,正常是要到2025年才能做,但是現(xiàn)在缺進(jìn)項,需要這筆發(fā)票的進(jìn)項入賬,這個可以怎么做賬呢
12330網(wǎng)絡(luò)購物收匯的,可不可以退稅?
老師,報關(guān)單中的申報要素究竟是根據(jù)發(fā)票內(nèi)容填寫還是根據(jù)hs編碼填寫? 我的理解是知道產(chǎn)品信息,然后通過海關(guān)網(wǎng)站查詢這產(chǎn)品的Hs編碼,然后這個編碼對應(yīng)的產(chǎn)品全部信息! 但有個疑問就是如果編碼出來的信息與發(fā)票有點不相符,以誰為主? 查詢編碼是從海關(guān)網(wǎng)站查詢嗎?
老師已經(jīng)出票的飛機(jī)票,突然取消了航班,這個錢找誰退呢?
公司租用辦公室作為使用權(quán)資產(chǎn),一直都有做折舊和算利息,但是8月簽了補(bǔ)充協(xié)議退租了一間辦公室,租金從8月開始就減少了一部分,但是8月沒有重新計量,現(xiàn)在9月了要求重新計量,請問這個怎么計算呢?8月錯誤的折舊和利息又該如何處理呢?
出納實操課,有沒有發(fā)紙質(zhì)的資料。
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒有發(fā)票的,出納也付了錢。給報銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財稅處理方面的老師嗎?
老師,請問下,就是比如,我們是汽車行業(yè),比如客戶買了一臺車155800,全款是,今天他來訂車,交了50000定金,收到了老板私戶里面去了,那么,如果客戶來提車了,把尾款補(bǔ)齊了,我們給開了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢要怎么還給公戶里?
老師還得麻煩問您一下,甲方和劉大的托管服務(wù)協(xié)議每年100萬,每年一簽,現(xiàn)在要是乙方急用資金能先預(yù)收劉大幾年的托管費嗎?
老師您好,請問我申報出口退稅的匯率管理應(yīng)該填什么幣種及匯率是多少?是填人民幣嗎還是…
可以這樣做分錄嗎?沒做過
可以的,沒問題,年后再做費用部分
我收到3個月房租發(fā)票,按月分?jǐn)偸窃趺醋瞿?,一般都是先收到房租的專票,再去付?
借待攤費用 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 貸應(yīng)付賬款
長期待攤費用是要超一年才計入這個科目吧
是的,你說得是正確的
所以我應(yīng)該怎么分?jǐn)偰兀璺讲荒苡嬋氪龜傎M用,我房租不足一年
只能計入待攤費用 攤銷借管理費用-租賃費 貸待攤費用
撒意思,剛剛不是說不足一年不能計入待攤費用,把我說蒙了
不可以入長期待攤費用,但是可以做待攤費用啊
我以為長期待攤費用跟待攤費用是一個,賬套科目里都沒有待攤費用這個科目
有的可能是沒有,那放在預(yù)付款,攤銷預(yù)付款也可以