不是所有通行費(fèi)紙質(zhì)和電子發(fā)票都能抵扣。2018年7月1日后,只有橋、閘紙質(zhì)發(fā)票可計(jì)算抵扣。電子發(fā)票中,左上角有“通行費(fèi)”字樣且有稅率或征收率的能抵扣,無“通行費(fèi)”字樣且稅率欄是“不征稅”的不能抵扣。
請(qǐng)問這種左上角標(biāo)明通行費(fèi)的電子普票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
左上角有通行費(fèi)三個(gè)字的電子普票稅額可以抵扣嗎?
老師好,通行費(fèi)電子發(fā)票左上角沒有通行費(fèi)字樣,但是有稅率3%,稅額11.32,可以進(jìn)行抵扣嗎
電子版的通行費(fèi)發(fā)票可以抵扣,紙質(zhì)的不可以?
通行費(fèi)紙質(zhì)和電子票都可以抵扣嗎,左上角沒有通行費(fèi)可以抵扣嗎
老師,我想問一下我們單位在研發(fā)A項(xiàng)目的時(shí)候,銷售了一臺(tái)B設(shè)備,這個(gè)B設(shè)備也是花費(fèi)了差不多半年的時(shí)間研發(fā)出來的,算B設(shè)備成本的時(shí)候,花費(fèi)的材料人工差旅費(fèi)這些是屬于研發(fā)支出呢還是完工的時(shí)候轉(zhuǎn)為庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本呢
老師,準(zhǔn)備結(jié)賬,這是什么問題,怎么解決
老師,你好,我們公司工資是8月底計(jì)提,9月15日發(fā)放8月工資,我申報(bào)9月個(gè)稅9月填寫的金額是9月15日發(fā)放8月工資的金額申報(bào)的,這樣是不是申報(bào)錯(cuò)誤了?
老師,您好!小規(guī)模納稅人享受醫(yī)療機(jī)構(gòu)免增值稅稅政策,免交的增值稅需要在增值稅申報(bào)表中,19欄“本期免稅額”填寫嗎?免交的增值稅,需要怎么做賬務(wù)處理?
我公司20年建了個(gè)煤棚3500萬,一直未做任何賬務(wù)處理,現(xiàn)在對(duì)方公司開進(jìn)來200萬元發(fā)票,剩余發(fā)票后面會(huì)陸續(xù)開進(jìn)來,現(xiàn)在我的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,請(qǐng)問甲公司從乙公司進(jìn)貨,乙公司也從甲公司進(jìn)貨,甲公司做賬時(shí)怎么設(shè)置乙公司賬目,甲公司:應(yīng)收賬款—乙公司,乙公司設(shè)置甲公司,就是應(yīng)付賬款—甲公司,對(duì)吧
民辦學(xué)校,食堂要求獨(dú)立核算,教職工和學(xué)生也要分開,我想咨詢一下 獨(dú)立出來后 要怎么合并到學(xué)校的賬上面
老師,我司是一般納稅人,買了一臺(tái)屬固資產(chǎn)(機(jī)器設(shè)備),買進(jìn)來時(shí)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也抵扣了。用了半年左右就賣掉了,也開了增值稅發(fā)票出去,交了增值稅,現(xiàn)在做會(huì)計(jì)分錄時(shí),這筆固定資產(chǎn)需要收入嗎,如果不做收入的話,那增值稅報(bào)表的收入與賬上的收入又對(duì)不上。請(qǐng)問怎么操作,謝謝
想請(qǐng)問下老師足浴店,技師日結(jié)工資這個(gè)費(fèi)用,是計(jì)入管理費(fèi)用還是營業(yè)費(fèi)用呀
老師 ,資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤”的期末數(shù) - 期初數(shù) = 利潤表中的“凈利潤”,我們驗(yàn)證的結(jié)果有差額 請(qǐng)問如何查找差異