不是這么算的,他是根據(jù)年累計(jì)來的,一一到四季度利潤是多少。只要不到200萬,就不需要交稅。
老師,想問一下,上年度虧損50萬元前兩季度分別盈利10萬元,20萬元。就是說前兩季度已經(jīng)彌補(bǔ)30萬元。還有20萬元待彌補(bǔ)。第三季度盈利30萬元,是不是所得稅第三季度季報第八行“彌補(bǔ)以前年度虧損”累計(jì)金額塡50萬元?第三季度要交10萬元的稅?
我的問題是,2019年全年虧損107751,2020年前三個季度虧損2萬,第四季度盈利20萬,那么我在2021年匯算清繳時不想盈利這么多想彌補(bǔ)過虧損盈利幾百就好,我第四季度應(yīng)該怎么做?
老師,以前年度虧損10萬,今年第一季度虧損2萬,累計(jì)到第二季度盈利2萬,當(dāng)時彌補(bǔ)以前年度虧損2萬,以前年度虧損還有8萬沒有彌補(bǔ),現(xiàn)在累計(jì)到第三季度盈利20萬,我是直接彌補(bǔ)8萬還是要20萬減10萬了?
企業(yè)所得稅預(yù)繳第一季度虧損不需要預(yù)繳。第二季度盈利彌補(bǔ)以前年度虧損4萬。第三季度彌補(bǔ)了5萬,第四季度彌補(bǔ)了6萬。一共彌補(bǔ)了多少
老師請問。第一季度盈利10萬,彌補(bǔ)去年虧損50萬。(23年虧損是50萬),請問第二季度假設(shè)盈利20萬,又彌補(bǔ)虧損20.第三季度盈利20,彌補(bǔ)虧損20. 截止到前3季度總盈利50萬,彌補(bǔ)虧損50個。第四季度如果盈利5萬,請問是只繳納5萬產(chǎn)生的企稅嗎?
老師好,我們公司銷售設(shè)備后期供試劑,我們進(jìn)價設(shè)備10萬,該設(shè)備賣給另一個公司5萬,但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點(diǎn)點(diǎn)利潤的,這種情況稅務(wù)是認(rèn)可的吧?
老師,因?yàn)槲覀児締T工全國各地都有,工資公司發(fā)放,社保公積金就是喊其他公司代買的,他們就開票給我們服務(wù)費(fèi),那怎么做賬啊,比如員工工資1000,社保公積金合計(jì)2000,個人部分800,,公司發(fā)放工資8000,代買公司開票2000,怎么做分錄啊
請問一般納稅人之前開了2000專票給他,現(xiàn)在他要退款500,直接開-500的發(fā)票給他嗎。還是之前要作廢然后重新開
小規(guī)模,銷售233489.82,申報印花稅,填寫計(jì)稅依據(jù)是233489.82/1.01還是233489.82/1.03?
一個企業(yè)投資我們企業(yè),打錢到我們企業(yè)對公賬戶,我需要給他開票嗎?
我們一個勞務(wù)派遣的員工辭退了 ,需要支付賠償金,他的合同是跟勞務(wù)派遣簽訂的,想問一下這個是我們直接支付賠償金還是通過勞務(wù)派遣公司比較合適啊
老師,我們2023年有一筆其他應(yīng)收款說是收不回來計(jì)入到營業(yè)外支出,2025年溝通后有說又可以收回了,我們?nèi)绾钨~務(wù)處理?計(jì)入什么科目?需要納稅調(diào)整哪一年的納稅申報表?請?jiān)敿?xì)回復(fù) 可以簡單的理解為我們這個款項(xiàng)又有可能收回了 所有要轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款里面 2025年賬務(wù)處理 借方:其他應(yīng)收款 貸方:以前年度損益調(diào)整 借方:以前年度損益調(diào)整 貸方:利潤分配 納稅調(diào)增是調(diào)整2023年的納稅申報表是么?還是2024年2025年?填寫在調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表“其他”
福利費(fèi)是按工資的14%嗎
請問老師公司賣二手車需要交哪些稅呢?發(fā)票怎么開呢
請問,員工個人公益捐贈,能抵扣個稅嗎?申報工資時怎么填呀?例如工資8000元,捐了1320元,填附表總提醒不能超過樓除數(shù)0?不知道是哪里填錯了,還是別的原因?謝謝
哦 利潤表的利潤總額是一個累計(jì)數(shù),第四季度的利潤包括了第二季度利潤是嗎?
第四季度的利潤其實(shí)就是全年的利潤?
你好 利潤表本年累計(jì)的數(shù)據(jù)包含第二季度 利潤表有本月和本年累計(jì)i