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請問老師,客戶遲遲不開票,我公司確認了成本但由于客戶不開票就沒確認收入,導致了我公司報表虧損。所以我司可以按照不開票收入申報增值稅嗎?如果按照不開票收入申報增值稅,客戶就拿不到發(fā)票,支付給我公司得款項就不能稅前扣除?

2024-12-27 18:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-27 18:59

你好,你們可以先按照未開票收入開票,后期在再給你們客戶開發(fā)票

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快賬用戶9825 追問 2024-12-27 19:02

已經(jīng)按照未開票收入申報稅了,后期還可以開票嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-27 19:02

可以開票,但是再開票的時候就得把之前未開票紅沖,不然就多交稅了

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快賬用戶9825 追問 2024-12-27 19:03

老師的回答很有用,給了全新的思路。

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齊紅老師 解答 2024-12-27 19:04

只是想到這了,就告訴您了

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你好,你們可以先按照未開票收入開票,后期在再給你們客戶開發(fā)票
2024-12-27
你給對方提供了貨物或者是服務,對方付款給你了,你就可以確認無票收入,你問一下對方需不需要發(fā)票,只要不用開發(fā)票的都可以這么做。
2023-01-03
您好,是的,開票當月申報未開票收入負和藍字發(fā)票正,本筆交易不會產(chǎn)生增值稅,注意,年度未開票收入要大于等于0才能申報成功哦,就是最好不要跨年
2024-12-27
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-06-17
您好,不是按收款確認收入,是滿足收入確認條件確認收入
2022-05-12
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