你好,要按照實際銷售收入確認(rèn)收入,申報增值稅和所得稅都要按照實際的收入來確認(rèn),包含兩部分,一個是開票部分,一個是未開票部分。
老師你好,增值稅報表與所得稅報表的收入一定要與賬面收入一致嗎?如果我當(dāng)月出庫的滿足收入確認(rèn)條件,我賬面確認(rèn)了收入,但是還沒開票,增值稅報表申報的話在未開票收入填列,到開票了再在開票收入沖銷,這樣比對會不通過而且麻煩,每個月都要跑稅局修改報表。我想知道一般企業(yè)是怎么處理賬面收入與增值稅報表,所得稅報表的差異的呢
老師您好,生產(chǎn)企業(yè)籌劃上市規(guī)范財務(wù)賬,公司會計賬的收入與增值稅開票收入有差異一般怎么處理的?比如會計賬收入是按實際銷售出貨確認(rèn)收入5000萬,增值稅按開票收入是4000萬,增值稅申報收入是4000萬,外賬會計說不能有差異,不然稅局會問的,請問應(yīng)該怎么做呢?
老師您好:21年12月分公司開票30萬,但是是屬于預(yù)收,我在12月做賬時沒確認(rèn)收入,因為1月以后才可以發(fā)貨,那稅法上開票了就要確認(rèn)收入并申報增值稅 和報表的收入有差異怎么辦呢
老師,第四季報稅的時候填寫企業(yè)所得稅預(yù)交納稅申報表,顯示營業(yè)收入與增值稅報表由較大差異,這種需要調(diào)整么?會有風(fēng)險么?我們一些收入是先放在了預(yù)收賬款里,每個月按照比例確認(rèn)收入的
老師,你好,我公司是按銷售出庫確認(rèn)收入,但是客戶一般都是收到貨后1-2個月才讓我們給他開票,這樣收入就有差異了,請問每月申報的時候按開票收入申報還是按銷售收入申報?所得稅收入與增值稅收入的差異怎么調(diào)整
24年末就是純粹增值稅少計提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當(dāng)時已繳納
24年末增值稅少計提了,怎么調(diào)整,具體分錄怎么做
齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1510:35單獨做一個借財務(wù)費用手續(xù)費貸,其他貨幣資金微信零錢,他幾月份扣除你知道嗎關(guān)鍵是他2月才提現(xiàn),要求把1月微信提現(xiàn)手續(xù)費就做1月
小規(guī)模物流公司,老板的意思是要買兩輛二手的貨車,有必要讓對方給我們開票嗎?如果給我們開票的話,我們就要做入固定資產(chǎn),每月計提做成本嗎
老師出口退稅是A級才可以嗎
您好,第一季度資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金是正確的,第一季度現(xiàn)金流量表表上期末現(xiàn)金余額少了4000多,這是會計分錄寫錯了,還是別的什么原因呢?幫忙發(fā)一下?
二手空調(diào)怎么做折舊?
老師那老板要求當(dāng)月的微信收入提現(xiàn)手續(xù)費要算到當(dāng)月的費用,比如1月的微信收入1000,2月2號提現(xiàn),提現(xiàn)的時候手續(xù)費是從微信零錢扣除的,不是從提現(xiàn)1000扣除的,如果是從提現(xiàn)金額扣除,就可以做,借其他貨幣資金999借手續(xù)費1貸主營業(yè)務(wù)收入,那從微信零錢扣除,怎么反應(yīng)到當(dāng)月啊,
匯算清繳時發(fā)現(xiàn)的問題, 賬上面的數(shù)字是對的,因為有賬務(wù)的調(diào)整導(dǎo)致報表取值沒取上,匯算清繳的時候報表數(shù)據(jù)是取值正確的數(shù)據(jù),這種情況該怎么處理呢,
請問工商年報中納稅總額和負(fù)責(zé)總額在哪里取數(shù)?
那未開票部分是申報的時候按無票收入申報嗎,但是以后這部分無票收入開了發(fā)票怎么辦,那樣就重復(fù)申報了
得按照未票收入來申報,后期開票,未票收入就是負(fù)數(shù),然后發(fā)票就是正數(shù),兩者相抵。