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專管員現(xiàn)在幫核定的印花稅,按季度申報,核定日期是從2024年1月1日起的,需要補申報1-3季度,1季度沒有數(shù)據(jù)0申報,2季度申報界面就出現(xiàn)了進項發(fā)票金額,是否可以0申報?然后4季度的時候再合并申報

2024-12-26 15:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-26 16:00

如果進項發(fā)票對應(yīng)的業(yè)務(wù)屬于印花稅應(yīng)稅范圍,就不能 0 申報,要按規(guī)定計算申報印花稅;若不屬于應(yīng)稅范圍可以 0 申報,但要準(zhǔn)備證明材料。不建議 4 季度合并申報 1 - 4 季度印花稅,應(yīng)盡快補申報 1 - 3 季度的,按季度分別如實申報。

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快賬用戶4148 追問 2024-12-26 16:02

滯納金怎么計算呢

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齊紅老師 解答 2024-12-26 16:07

這個是日萬分之五哦

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快賬用戶4148 追問 2024-12-26 16:08

是從申報期下季度1日開始算嗎 2季度沒報 從7月1日算滯納金?

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齊紅老師 解答 2024-12-26 16:16

是從超出截止時間開始的

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快賬用戶4148 追問 2024-12-26 16:19

2季度申報截止時間為7月15日 那么是從7月16日開始計算嗎?應(yīng)納稅額×逾期時間×0.5%=滯納金金額 是這樣計算嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-26 16:21

對的 是這樣計算的哦

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快賬用戶4148 追問 2024-12-26 16:23

這樣補申報算逾期申報了吧 繳納稅金和滯納金 還會有別的處罰嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-26 16:27

同學(xué)你好 這個信用分還會減的哦

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如果進項發(fā)票對應(yīng)的業(yè)務(wù)屬于印花稅應(yīng)稅范圍,就不能 0 申報,要按規(guī)定計算申報印花稅;若不屬于應(yīng)稅范圍可以 0 申報,但要準(zhǔn)備證明材料。不建議 4 季度合并申報 1 - 4 季度印花稅,應(yīng)盡快補申報 1 - 3 季度的,按季度分別如實申報。
2024-12-26
你好? ? ? ?月報印花稅的話? 那么你們就是按你合同約定的金額來報。 沒有合同的話 就是按整個月發(fā)生的金額來報。? 主要先確定你是什么申報期的印花稅才好判斷的。? ?
2021-02-01
您好,不要去補申報哦,要交滯納金的,就申報在四季度 ,一年的金額都申報了就行,稅務(wù)是按年來比對的
2024-12-26
1、發(fā)票金額小于實際銷售額按實際銷售額申報納稅。2、差額部分申報時計入未開票收入申報納稅。
2023-03-31
相同的稅目直接匯總申報就行
2025-07-10
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