您好,不要去補(bǔ)申報(bào)哦,要交滯納金的,就申報(bào)在四季度 ,一年的金額都申報(bào)了就行,稅務(wù)是按年來(lái)比對(duì)的
1、想問下,不管是小規(guī)模還是一般納稅人,只要是有銷售就要交買賣合同印花稅,對(duì)嗎? 2、我們是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)企業(yè),季度申報(bào)的,我發(fā)現(xiàn)之前的會(huì)計(jì)報(bào)了增值稅所得稅,但是沒有報(bào)印花稅,查了下,我們是沒有做印花稅的稅種認(rèn)定的,那之前的都沒報(bào),電子稅務(wù)局上現(xiàn)在還能補(bǔ)報(bào)嗎?也是今年開始才有的收入
你好老師,小規(guī)模納稅人成立公司有幾年了但是一直沒有核定財(cái)務(wù)報(bào)表,也沒有申報(bào)過(guò),印花稅也沒有,現(xiàn)在需要補(bǔ)交,我是按季度申報(bào)小規(guī)模的,從什么時(shí)候開始補(bǔ)交呢?印花稅是不是報(bào)買賣合同???
你好,老師,我公司是裝修公司,上一個(gè)季度開具了材料和安裝工程的發(fā)票,增值稅申報(bào)有貨物以及不動(dòng)產(chǎn)服務(wù)都有數(shù)據(jù),專管員現(xiàn)在核定的印花稅稅種有買賣合同,和租賃合同印花稅。那我現(xiàn)在要申報(bào),這兩個(gè)數(shù)據(jù)我要申報(bào)在哪個(gè)印花稅里。
專管員添加印花稅 漏了添加買賣合同印花稅 現(xiàn)在才添加上去 按季申報(bào)的 之前添加的是建設(shè)合同是按年申報(bào) 換了新系統(tǒng)我沒找到核定的稅種是否添加完整了 現(xiàn)在不給按年 按季度的話 現(xiàn)在核定的 那我是不是要補(bǔ)申報(bào)1-3季度呀
專管員現(xiàn)在幫核定的印花稅,按季度申報(bào),核定日期是從2024年1月1日起的,需要補(bǔ)申報(bào)1-3季度,1季度沒有數(shù)據(jù)0申報(bào),2季度申報(bào)界面就出現(xiàn)了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額,是否可以0申報(bào)?然后4季度的時(shí)候再合并申報(bào)
您好,去年貸款利息已做賬,忘記申請(qǐng)發(fā)票了,今年六月份才發(fā)現(xiàn),然后開了普通發(fā)票,需要怎么處理[疑問][疑問][疑問][疑問]
請(qǐng)問我們買腳手架,對(duì)方開的是經(jīng)營(yíng)租賃腳手架,但我們是買的,這樣合理嗎
老師,請(qǐng)問總公司是一般納稅人,分公司可以是小規(guī)模納稅人嗎
老師好, 收到美元,還有附加信息郵費(fèi),國(guó)外費(fèi)用,驗(yàn)單費(fèi)之類的,這屬于扣的手續(xù)費(fèi)嗎?
老師您好!我也剛問一下,我有個(gè)農(nóng)機(jī)銷售企業(yè),購(gòu)入的農(nóng)機(jī)具運(yùn)費(fèi)他說(shuō)給開的是拖拉機(jī)可以嗎
我們的外部市場(chǎng)人員,和公司無(wú)勞動(dòng)關(guān)系,只有業(yè)務(wù)合同,是我們的市場(chǎng)服務(wù)商,他想借10000元,后期用市場(chǎng)提成抵,如果無(wú)市場(chǎng)提成,算作我們給他的補(bǔ)貼,這個(gè)可以以借款借給他嗎
公司法人以個(gè)人名義向銀行貸款,銀行可以把錢打到法人私人賬戶嗎
拿到農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票可以抵扣9%,那賬務(wù)處理,借原材料,直接按免稅金額入,還是得再推算不含稅?
一般納稅人,小型微利企業(yè),開30萬(wàn)咨詢發(fā)票,沒有抵扣,共計(jì)要交多少稅?所有稅
本司國(guó)外業(yè)務(wù),幫上游公司代付空運(yùn)費(fèi),開票給上游公司報(bào)銷,能夠開港雜費(fèi)嗎?本司是建筑公司,無(wú)空運(yùn)代理業(yè)務(wù)。
那零申報(bào)也不用嗎
意思是現(xiàn)在核定的季度 那我就申報(bào)4季度就可以了嗎
哦哦,0申報(bào)不會(huì)有滯納金,您更正也可以的,不過(guò)申報(bào)在四季度?也不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的
就是需要去補(bǔ)申報(bào)1-3月嗎 然后做零申報(bào)這樣
您好,您看一下這個(gè)印花稅能不能補(bǔ)申報(bào)在1-3月,新加的稅種一般是添加之后才能申報(bào)這個(gè)稅種的,
我在電子稅務(wù)局首頁(yè)待完成事項(xiàng)界面 沒有看到要補(bǔ)申報(bào)的事項(xiàng) 是不是要搜索去填報(bào)?
1-3季度的印花稅
您好,因?yàn)檫@是剛添加的,不會(huì)顯示1-3要申報(bào)印花稅,就不用去補(bǔ)申報(bào)了
明白了 然后再請(qǐng)教下老師 設(shè)備租賃合同申報(bào)財(cái)產(chǎn)租賃合同印花稅是吧? 勞務(wù)服務(wù)合同需要申報(bào)印花稅那?
您好,設(shè)備租賃合同申報(bào)財(cái)產(chǎn)租賃合同印花稅,是的,0.1% 勞務(wù)服務(wù)合同不交的