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老師,2022年度計(jì)入營業(yè)外支出壞賬損失100萬,2024年發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)記錯(cuò)了,2024年賬務(wù)怎么處理,當(dāng)時(shí)22年的所得稅匯算清繳沒有進(jìn)行稅前扣除,因?yàn)檫@個(gè)壞賬損失只是因?yàn)橹巴鶃砜颇繏斓挠袉栴}導(dǎo)致的

2024-12-26 11:23
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-26 11:28

借應(yīng)收賬款貸利潤分配未分配利潤 當(dāng)時(shí)沒有抵扣,現(xiàn)在也不需要調(diào)整。

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快賬用戶6868 追問 2024-12-26 11:29

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-12-26 11:29

不用客氣,工作愉快。

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借應(yīng)收賬款貸利潤分配未分配利潤 當(dāng)時(shí)沒有抵扣,現(xiàn)在也不需要調(diào)整。
2024-12-26
他當(dāng)時(shí)確認(rèn)了壞賬嗎?如果是借銀行存款100, 貸應(yīng)收賬款100, 借應(yīng)收賬款100,貸壞賬準(zhǔn)備100。 其他的不用處理的。
2024-09-23
您好,對(duì)的,賬務(wù)處理沒問題,只是不能扣除而已
2023-07-10
您好,填寫A105090表單和營業(yè)外支出數(shù)據(jù)A102010
2022-04-27
作為當(dāng)年的損失稅前列支。該損失是本年才經(jīng)過董事會(huì)決議的。
2022-02-28
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