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老師,我們公司2006年注冊的時候,實收資本是550萬,當(dāng)時是實繳制,公司當(dāng)時注冊的時候打進(jìn)去550萬,幫我們注冊的財務(wù)公司過后又幫我們轉(zhuǎn)出去了,注冊時:借:銀行 550萬 貸:實收資本 550萬,轉(zhuǎn)出去的時候沒有記賬,銀行賬戶一直掛著銀行存款550萬,因為公司打算注銷了,后來我在2014年的時候,做了一筆:借:其他應(yīng)收款 550萬,貸:銀行 550萬,把銀行存款做平了,因為考慮要注銷,我聽其他同行財務(wù)教我,2022年8月我把這筆550萬,做了壞賬損失,然后現(xiàn)在做2022年匯算清繳的時候,不稅前扣除調(diào)增,我這樣處理這筆550萬的款項,會有問題嗎?

2023-03-23 13:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-23 13:44

這個金額太大了 你注銷的時候稅局可能會問

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快賬用戶8142 追問 2023-03-23 13:46

老師,請問如果我不做壞賬損失,直接做借:實收資本 貸 其他應(yīng)收款 沖掉實收資本為0,這樣是不是保險一點(diǎn)呀?

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齊紅老師 解答 2023-03-23 13:52

同學(xué)你好 做撤資的話可以 但是你的其他應(yīng)收款金額能全沖完嗎

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快賬用戶8142 追問 2023-03-23 13:54

老師,其他應(yīng)收款就只有這一筆550萬的,那我就最好通過撤資對沖實收資本為0這種途徑了,對吧?

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齊紅老師 解答 2023-03-23 13:56

你實收資本大于等于550萬的話可以的

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快賬用戶8142 追問 2023-03-23 13:58

實收資本就是等于550萬的哈

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齊紅老師 解答 2023-03-23 13:58

那你就直接沖抵了 這樣好點(diǎn)

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快賬用戶8142 追問 2023-03-23 14:03

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-03-23 14:06

同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝

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這個金額太大了 你注銷的時候稅局可能會問
2023-03-23
如果是債轉(zhuǎn)股,可以,借,其他應(yīng)付款,貸,實收資本 認(rèn)繳制,實收資本認(rèn)繳到位,是根據(jù)公司章程約定的
2020-01-11
您好 問題1:其他應(yīng)付賬款的資金與老板商量若他同意可以也轉(zhuǎn)到實繳資本金中 問題2:總注冊資本金是200萬元,在掛賬是先做了借:其他應(yīng)收賬款—老板 200萬元 貸:實收資本 200萬元,借:銀行存款16萬 貸:其他應(yīng)收賬款 16萬 這樣做分錄不合規(guī)? 認(rèn)繳200萬的時候不需要做分錄 實際收到投資款才需要寫分錄 問題3:老板在4月份交的這16萬注冊資本金如果是銀行轉(zhuǎn)賬備注了投資款 不需要出納寫收據(jù)(暫時沒出納,我做賬并兼出納工作),不需要去工商局備案出具出資證明
2024-05-22
您好,如果無法收回的就是這么做賬
2024-12-21
同學(xué)你好 這個就是繳納所得稅
2021-10-25
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