你好,重開(kāi)的金額一致不呢?
老師,去年開(kāi)發(fā)票了,沒(méi)有做賬,今年建賬后,把去年的發(fā)票紅沖了,分錄如何做呢
老師,跨年紅沖發(fā)票如何寫(xiě)分錄?。咳ツ觊_(kāi)的發(fā)票今年被退回了。
老師,請(qǐng)問(wèn)下,去年收款并且開(kāi)發(fā)票的錢(qián)。今年只是做了紅字發(fā)票,然后重新開(kāi)具。分錄應(yīng)該如何做啊
老師,比如今年5月31日前收到去年了12月開(kāi)的發(fā)票,去年已經(jīng)結(jié)賬,該如何做分錄?物業(yè)費(fèi)方面的
麻煩問(wèn)一下老師,如果我去年10月份給一個(gè)用戶開(kāi)專票了,由于納稅識(shí)別號(hào)有一個(gè)號(hào)錄錯(cuò)了對(duì)方現(xiàn)在才把發(fā)票給我退回來(lái),我今年可以紅字沖回,從新給開(kāi)發(fā)票么?
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老師內(nèi)賬的庫(kù)存每月對(duì)不上可以每月沖盤(pán)虧嗎?
老師幫我看看這個(gè)憑證我有點(diǎn)迷糊,謝謝
涉稅賬務(wù)調(diào)整,如果跨年了,損益類(lèi)的調(diào)整,在決算報(bào)表編制之前的,損益類(lèi)科目通過(guò)“本年利潤(rùn)”來(lái)調(diào)整。我想問(wèn)一下,這種調(diào)整是回調(diào)整在當(dāng)年,還是跨年的那一年?
能給我解釋下這個(gè)賬做的什么意思么
老師,我公司只有我一個(gè)出納,外賬找代賬公司做,平時(shí),我將發(fā)票及收據(jù)給代賬公司,我還需不需要做收付業(yè)務(wù)的記賬憑證?如果需要做收付業(yè)務(wù)的記賬憑證,那我的原始憑證怎么辦?(原始憑證已經(jīng)給代賬公司了)
關(guān)于現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表這三個(gè)表我依舊沒(méi)有搞清楚 填不明白 我需要詳細(xì)的解釋現(xiàn)在我正在填寫(xiě)2月份的這三個(gè)報(bào)表
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)水果車(chē)間成本計(jì)算,有方法可以推薦嗎
老師,這是輔助生產(chǎn)車(chē)間費(fèi)用的歸集與分配例題,我的問(wèn)題是分錄中為什么借記制造費(fèi)用貸記生產(chǎn)成本?我覺(jué)得應(yīng)該是相反的,請(qǐng)老師教一下
老師,住宿發(fā)票可以一次性開(kāi)兩萬(wàn)嗎
山東省中級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)考工作年限要求嚴(yán)嗎?
不一致,多了
應(yīng)該會(huì)影響去年利潤(rùn),需要做利潤(rùn)調(diào)整嗎
去年7萬(wàn),今年9萬(wàn)多
紅沖去年的 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ? ? 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商? ?-7萬(wàn)多?? ? ? ? 增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出? 正數(shù) 今年重開(kāi)發(fā)票 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ? ? 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商?9萬(wàn)多 ? ? ? 增值稅-進(jìn)項(xiàng)
普票,老師,小規(guī)模企業(yè),紅沖去年7萬(wàn)普票,今年開(kāi)9萬(wàn)專票
借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-開(kāi)票收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 記賬公司用的未交增值稅
現(xiàn)在財(cái)務(wù)用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模
那個(gè)更簡(jiǎn)單,需要 體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅就行了
小規(guī)模企業(yè),不能用以前年度損益調(diào)整,只能用利潤(rùn)分配
是的,就是那個(gè)意思的
調(diào)利潤(rùn),是不是影響匯算清繳了
你不想稅前扣除就不需要重新匯算