你好,重開的金額一致不呢?
老師,去年開發(fā)票了,沒有做賬,今年建賬后,把去年的發(fā)票紅沖了,分錄如何做呢
老師,跨年紅沖發(fā)票如何寫分錄???去年開的發(fā)票今年被退回了。
老師,請問下,去年收款并且開發(fā)票的錢。今年只是做了紅字發(fā)票,然后重新開具。分錄應(yīng)該如何做啊
老師,比如今年5月31日前收到去年了12月開的發(fā)票,去年已經(jīng)結(jié)賬,該如何做分錄?物業(yè)費方面的
麻煩問一下老師,如果我去年10月份給一個用戶開專票了,由于納稅識別號有一個號錄錯了對方現(xiàn)在才把發(fā)票給我退回來,我今年可以紅字沖回,從新給開發(fā)票么?
老師,您好,為什么在評估重大錯報風(fēng)險時要考慮相對風(fēng)險的抵消效果,但是評估固有風(fēng)險的時候不考慮
老師,只要是進項發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應(yīng)的數(shù)據(jù)都在9月申報8月增值稅附表二中體現(xiàn)對嘛?
營運資金沒有在零時點投入,而是在建成之時投入,項目終結(jié)期時候是加上,為什么在計算凈現(xiàn)值時候是還需要減去復(fù)利折現(xiàn)的價值呢?不應(yīng)該不用管了么?
這道題第(5)問為什么最后要乘個70%???看我用紅筆框起來打的箭頭處
你好老師,開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個銷售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
你好老師,經(jīng)濟法中董事會過半數(shù)董事出席即可,為啥決議是全體董事過半數(shù)通過
你好老師,我公司是二手車經(jīng)銷企業(yè),開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,還需要開具增值稅發(fā)票嗎?
賬上庫存虛高,怎么處理?
不一致,多了
應(yīng)該會影響去年利潤,需要做利潤調(diào)整嗎
去年7萬,今年9萬多
紅沖去年的 借:利潤分配-未分配利潤? ? ? 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商? ?-7萬多?? ? ? ? 增值稅-進項轉(zhuǎn)出? 正數(shù) 今年重開發(fā)票 借:利潤分配-未分配利潤? ? ? 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商?9萬多 ? ? ? 增值稅-進項
普票,老師,小規(guī)模企業(yè),紅沖去年7萬普票,今年開9萬專票
借利潤分配-未分配利潤 貸主營業(yè)務(wù)收入-開票收入 應(yīng)交稅費-未交增值稅 記賬公司用的未交增值稅
現(xiàn)在財務(wù)用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模
那個更簡單,需要 體現(xiàn)進項稅就行了
小規(guī)模企業(yè),不能用以前年度損益調(diào)整,只能用利潤分配
是的,就是那個意思的
調(diào)利潤,是不是影響匯算清繳了
你不想稅前扣除就不需要重新匯算