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請有經(jīng)驗老師谷歌回復(fù) 老師,如果去年底發(fā)票,紅沖下,今年10月又開票了,該如何記分錄

2024-12-25 17:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-12-25 17:51

你好,重開的金額一致不呢?

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快賬用戶6551 追問 2024-12-25 21:29

不一致,多了

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快賬用戶6551 追問 2024-12-25 21:29

應(yīng)該會影響去年利潤,需要做利潤調(diào)整嗎

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快賬用戶6551 追問 2024-12-25 21:31

去年7萬,今年9萬多

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齊紅老師 解答 2024-12-25 22:25

紅沖去年的 借:利潤分配-未分配利潤? ? ? 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商? ?-7萬多?? ? ? ? 增值稅-進項轉(zhuǎn)出? 正數(shù) 今年重開發(fā)票 借:利潤分配-未分配利潤? ? ? 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商?9萬多 ? ? ? 增值稅-進項

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快賬用戶6551 追問 2024-12-25 22:28

普票,老師,小規(guī)模企業(yè),紅沖去年7萬普票,今年開9萬專票

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快賬用戶6551 追問 2024-12-25 22:29

借利潤分配-未分配利潤 貸主營業(yè)務(wù)收入-開票收入 應(yīng)交稅費-未交增值稅 記賬公司用的未交增值稅

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快賬用戶6551 追問 2024-12-25 22:30

現(xiàn)在財務(wù)用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模

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齊紅老師 解答 2024-12-25 22:30

那個更簡單,需要 體現(xiàn)進項稅就行了

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快賬用戶6551 追問 2024-12-25 22:32

小規(guī)模企業(yè),不能用以前年度損益調(diào)整,只能用利潤分配

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齊紅老師 解答 2024-12-25 22:33

是的,就是那個意思的

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快賬用戶6551 追問 2024-12-25 22:34

調(diào)利潤,是不是影響匯算清繳了

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齊紅老師 解答 2024-12-25 22:34

你不想稅前扣除就不需要重新匯算

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你好,重開的金額一致不呢?
2024-12-25
你好,只要開的金額和稅率相同,不影響的哈
2024-11-18
借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸以前年度損益調(diào)整負數(shù) 應(yīng)交稅費負數(shù)。
2022-02-13
您好,我的理解是去年沒做帳,今年就不能紅沖了。都沒有入賬
2021-12-27
你好;? 紅沖了發(fā)票; 在去 開票即可? ?
2023-01-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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