你好,重開的金額一致不呢?

老師,去年開發(fā)票了,沒有做賬,今年建賬后,把去年的發(fā)票紅沖了,分錄如何做呢
老師,跨年紅沖發(fā)票如何寫分錄?。咳ツ觊_的發(fā)票今年被退回了。
老師,請問下,去年收款并且開發(fā)票的錢。今年只是做了紅字發(fā)票,然后重新開具。分錄應(yīng)該如何做啊
老師,比如今年5月31日前收到去年了12月開的發(fā)票,去年已經(jīng)結(jié)賬,該如何做分錄?物業(yè)費(fèi)方面的
麻煩問一下老師,如果我去年10月份給一個(gè)用戶開專票了,由于納稅識(shí)別號(hào)有一個(gè)號(hào)錄錯(cuò)了對(duì)方現(xiàn)在才把發(fā)票給我退回來,我今年可以紅字沖回,從新給開發(fā)票么?
抵扣明細(xì),產(chǎn)品明細(xì)的封面可以用白紙自己打印嗎
老師,我們有幾個(gè)銀行賬戶,然后現(xiàn)在要做股份轉(zhuǎn)讓,賬上的錢太多了,想把美元戶的錢從報(bào)表上先移出來,這個(gè)怎么操作
老師,國外寄過來的樣品,2000元,有海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,不用付款,賬務(wù)怎么處理啊
老師,員工拿順豐開的預(yù)付卡銷售和充值這樣的發(fā)票過來報(bào),有問題嗎?
老師 能用專用的術(shù)語幫我寫寫嗎
老師你好,這個(gè)社保和公積金每個(gè)月都要計(jì)提嗎
新辦納稅人開業(yè),財(cái)務(wù)制度報(bào)送(財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送與信息采集,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,成本核算方法是一次平均法
老師,我司是小規(guī)模納稅人,出租房產(chǎn)給個(gè)人辦公,應(yīng)收租金是2600,租客修理空調(diào)400塊錢在租金中抵減,實(shí)收租金2200,我司賬務(wù)處理跟涉稅處理怎么做?
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)里的住宿費(fèi)專票可以抵扣嗎?
廣東省的,這個(gè)月社保的基數(shù)變了,是要補(bǔ)社保職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng),需要再做繳費(fèi)工資調(diào)整錄入嗎?


不一致,多了
應(yīng)該會(huì)影響去年利潤,需要做利潤調(diào)整嗎
去年7萬,今年9萬多
紅沖去年的 借:利潤分配-未分配利潤? ? ? 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商? ?-7萬多?? ? ? ? 增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出? 正數(shù) 今年重開發(fā)票 借:利潤分配-未分配利潤? ? ? 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商?9萬多 ? ? ? 增值稅-進(jìn)項(xiàng)
普票,老師,小規(guī)模企業(yè),紅沖去年7萬普票,今年開9萬專票
借利潤分配-未分配利潤 貸主營業(yè)務(wù)收入-開票收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 記賬公司用的未交增值稅
現(xiàn)在財(cái)務(wù)用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模
那個(gè)更簡單,需要 體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅就行了
小規(guī)模企業(yè),不能用以前年度損益調(diào)整,只能用利潤分配
是的,就是那個(gè)意思的
調(diào)利潤,是不是影響匯算清繳了
你不想稅前扣除就不需要重新匯算