你好;? 紅沖了發(fā)票; 在去 開票即可? ?
老師,我是一般納稅人,去年給對方開過去的發(fā)票今天發(fā)現(xiàn)稅號寫錯了,對方也一直沒有抵扣,我們怎么做呢?直接把去年的發(fā)票紅沖到這個月就可以了是不
去年10月給客戶開專票,稅號少了一位。對方現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。對方未抵扣。請問是否需要對方把票退給我們,我們開紅字信息表,沖紅后再重新開,把藍(lán)字票給對方。還是說開紅字信息表然后開紅字發(fā)票,再開藍(lán)字票,將紅字和藍(lán)字票一起寄過去?
收到一張增值稅專用發(fā)票納稅人識別號錯了,已入賬無法退回,現(xiàn)在對方開紅字發(fā)票,然后再開一份正確的,我們要求對方把紅字發(fā)票的抵扣聯(lián)發(fā)票聯(lián)給我們,但是銷售方不給,有沒有相關(guān)文件是說明這個的
老師,我去年到今年開給客戶的專用發(fā)票,一共有四份,現(xiàn)在對方說稅號開錯了需要重開,客戶還沒有認(rèn)證,現(xiàn)在我需要開紅字發(fā)票沖紅,請問一下,那我同樣的需要開四份紅字發(fā)票沖紅后,再開正確的啊,還是我可以合在一起開一張
麻煩問一下老師,如果我去年10月份給一個用戶開專票了,由于納稅識別號有一個號錄錯了對方現(xiàn)在才把發(fā)票給我退回來,我今年可以紅字沖回,從新給開發(fā)票么?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師,我是小規(guī)模企業(yè),上個季度已經(jīng)產(chǎn)生增值稅了,那我這個月是正常交么?還是怎么處理
你好,在么
你好;? 是的; 1月報4季度的 增值稅繳納即可; 然后做分錄? ??
可是我這個月要紅字沖回,重開發(fā)票,可是上個月開的發(fā)票的稅點是3%而這個月要是重開發(fā)票的話是按1%的稅點開的,那中間差的稅費應(yīng)該怎么處理,因為這個月沒有開發(fā)票,所以差2%的稅點錢,是要求稅務(wù)局退款么?
還是我再重新開發(fā)票還是按原來的3%的稅點開票呀?
你業(yè)務(wù)是22年還是好久的業(yè)務(wù),看你描述,怎么覺得稅率不對
22年10月份開的發(fā)票
你10月是免稅的哦,你開了專票出去嗎
我開的是專票3%的稅點,如果今年一月份開票專票稅點是1%
你你好;? 那你紅沖3%稅率;在按3%開出去 ;? 不能按1%去開哈? ?
哦哦,意思是我不能按照今年新政策走,只能按原來的舊政策開發(fā)票是這個意思么?
你好1; 是的; 今年的政策是23.1月開始的業(yè)務(wù) 才能按1%開哈? ?
那老師我還想問一下,如果反過來去年我開的普票是應(yīng)該免稅的,如果需要紅字沖回重新開具發(fā)票,今年我開的普票也是免稅的么?
還是按1%稅點開具普票?
你好;? ?是的;? ?還是免稅的稅率發(fā)票哈 ; 紅沖按免稅;在開出去還是免稅??
哦哦,好的老師這回我明白,謝謝
不客氣的; 滿意請給予評價? ??