就是本年利潤的年末余額
老師好,本年利潤的余額在借方,年底結(jié)轉(zhuǎn)時分錄是借 本年利潤 負數(shù) 貸 利潤分配一未分配利潤 負數(shù) 還是借 利潤分配一未分配利潤 正數(shù) 貸 本年利潤 正數(shù)
老師您好,年底的最后一個憑證是不是應(yīng)該利潤結(jié)轉(zhuǎn),借:本年利潤 貸:利潤分配 未分配利潤
請問老師 我們本年利潤是負值 怎么轉(zhuǎn)入未分配利潤里 比如是本年利潤借方數(shù)是100 以下兩個分錄哪個對 一、借 本年利潤 -100 貸 利潤分配-未分配利潤 -100 二 借 利潤分配-未分配利潤 100 貸 本年利潤 100 哪個正確呢?
本年利潤是虧損的,,借本年利潤負數(shù)貸,利潤分配未分配利潤負數(shù)做這個。所有軟件都這么做嗎?借本年利潤-100貸未分配利潤一100
老師好,本年利潤期末余額在借方1000,年底結(jié)轉(zhuǎn)時的分錄是借 利潤分配一未分配利潤1000 貸 本年利潤1000 還是 借 本年利潤-1000 貸 利潤分配一未分配利潤 -1000呢
小規(guī)模納稅人每季度所交所得稅是怎么算出來的
老師,公司為自來水公司,小規(guī)模納稅人,簡易征收。稅務(wù)局叫整改,把原先開3%個點的水表發(fā)票改為開13%,補22至25年的水表發(fā)票10%個點,憑證該怎么出呢?之前進項發(fā)票從沒抵扣過,現(xiàn)在怎么補抵扣,賬上怎么做?
老師好!客戶付款少了11塊錢,導(dǎo)致應(yīng)收賬款掛賬11,可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出嗎
老師,請問一下我之前都沒計提社保,現(xiàn)在計提工資和社保我是在9月份做嗎?社保費是當(dāng)月申報就繳納了,我是從9月份還是10月份社保計提呀?
老師,報企業(yè)所得稅時,有一個職工薪酬,我們企業(yè)就有一個人了,這人工資做到管理費用,今年出的產(chǎn)品,都是以前做出來的,那這個怎么填,
老師,發(fā)出商品是主科目吧,科目設(shè)置里面沒有怎么辦
小規(guī)模變一般納稅人要辦什么手續(xù)步驟怎么做
老師,上個季度暫估了成本費用19萬,這個季度取得10萬,怎么入賬啊,暫估是借:主營業(yè)務(wù)成本 管理費用貸:應(yīng)付賬款-暫估
老師,我們辦公租房支付的房租,現(xiàn)金流是計入其他還是購買商品呢
在實操的時候,建設(shè)單位甲方簽訂的工程施工總合同,在次月申報印花稅的時候,必須要按照合同總金額為計稅依據(jù),一次性繳納嗎,可以根據(jù)進度結(jié)算工程量什么的來分次繳納嗎