你好這個不需要交印花稅
老師:我們是家私人醫(yī)院,收到房租的專票,我是不是需要先認證,再進項稅轉(zhuǎn)出呀?
老師:我們是一家私人醫(yī)院,有一臺醫(yī)療設(shè)備要贈送給另一家醫(yī)院,請問我們都需要繳納什么稅?
老師,你好,我們公司公對公轉(zhuǎn)了一筆錢給一家私立醫(yī)院,是幫員工墊付的醫(yī)藥費,請問這個可以向醫(yī)院索要增值稅普通發(fā)票嗎?
老師好,我公司是一家培訓(xùn)醫(yī)生的公司,可做遺傳咨詢,也有在線上做病人的咨詢,根據(jù)業(yè)務(wù)需要邀請了一些專家做線上診斷,這些專家的轉(zhuǎn)診費一般通過什么方式給報酬?另外我們不是醫(yī)院不能說是轉(zhuǎn)診費,那這個費用叫什么好?
老師您好,我們是一家提供養(yǎng)老服務(wù)企業(yè),我們與入住養(yǎng)老院的老人簽的合同需要繳納印花稅嗎
請問收取的合同履約保證金因?qū)Ψ竭`約不退回時,應(yīng)計入管理費用還是營業(yè)外收入?
老師好!想問下個體戶稅務(wù)提交了注銷,清稅證明下來了,可以撤銷恢復(fù)正常么
我公司非專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓13個月,按月支付,我開發(fā)票時單位開什么?
老師 關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)增值稅問題,1.我每月并每月,把當(dāng)月銷項和進項結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅中。 若是當(dāng)月銷項大于進項,我就直接做一筆,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費-未交增值稅。這一個分錄 ??梢赃@樣嗎。 (因為如果只做這一筆分錄 就造成應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是一直有余額的。 有的老師說這科目可以有余額, 有的老師說不可以 我現(xiàn)在也有點暈
甲向乙買材料,乙為什么能把對甲的應(yīng)收賬款劃分成交易性金融資產(chǎn),感覺好奇怪
鐵路局手寫代用票可以稅前扣除嗎
老師麻煩問下,現(xiàn)在要是開以前稅率的發(fā)票 當(dāng)時沒有申報未開票收入 這個怎么辦哦?
與任職單位解除勞動關(guān)系取得的一次性經(jīng)濟補償金,超出上傘平均工資3倍的部分如何計算個人所得稅?
老師,前期有筆費用抵扣了進項,后期轉(zhuǎn)出了,分錄這樣做對嗎
請問社區(qū)食堂,和菜品定制成本怎么核算
還有外部單位給我們醫(yī)院提供的消殺服務(wù)是不是也不用交印花稅?
你好,這種是不需要教的