你好 不是的,這個(gè)你認(rèn)證,是可以抵扣的
我們公司是貿(mào)易型的,我們沒有開票出去,我們收到了房租發(fā)票(專票)是否需要進(jìn)行認(rèn)證,如果不需要認(rèn)證是直接入費(fèi)用嗎?如果認(rèn)證是否有風(fēng)險(xiǎn),已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅是否需要調(diào)賬?
老師,我福利費(fèi)拿來專票,我要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是不是先認(rèn)證再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師,我收到幾張高速公路通行費(fèi)的發(fā)票,我們不能抵扣,我是先認(rèn)證再轉(zhuǎn)出,還是直接就不認(rèn)證?
老師:我們是家私人醫(yī)院,收到房租的專票,我是不是需要先認(rèn)證,再進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呀?
老師,①有一筆進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在需要 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?②如果遇到不能抵扣的發(fā)票,直接轉(zhuǎn)出還是先認(rèn)證再轉(zhuǎn)出?
租房子提固定資產(chǎn)折舊嗎
老師好,我們公司3月份買回一輛車,借:固定資產(chǎn)40萬,貸:銀行存款 ,之前沒有計(jì)提折舊,這月補(bǔ)計(jì)提,借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi)40萬,貸:固定資產(chǎn)40萬,然后賣出車輛,借:應(yīng)收賬款15萬,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),這樣做合理嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,例如我想將電腦、打印機(jī)、生產(chǎn)設(shè)備等做一次性扣除,需要合計(jì)填寫到一次性扣除的表格中嗎
農(nóng)業(yè)制種企業(yè),與農(nóng)民簽訂定協(xié)議后提供化肥以及技術(shù)支持等。其中只有種子是提供給農(nóng)民后按照高于成本價(jià)格,也就是在收回生產(chǎn)的種子時(shí)按照銷售價(jià)格而非成本價(jià)格結(jié)算,支付剩余服務(wù)費(fèi)用的。請(qǐng)問就提供的種子來說是否銷售行為,是否需要繳納增值稅?
你好,請(qǐng)問,開票信息寫著零余額賬戶,可是公司名稱我開票的時(shí)候,沒有出來,寫入公司名稱信用代碼也沒有自動(dòng)出來,是不是公司名稱就是錯(cuò)誤的吧?
老師,請(qǐng)問第4小題對(duì)應(yīng)的資料三,這個(gè)壞賬準(zhǔn)備實(shí)際是15萬怎么看出來的?
工資4000公積金個(gè)人繳納公司繳納多少
一般年底成本費(fèi)用增加的原因有哪些?
一般年底成本費(fèi)用突然增加的原因有哪些?
進(jìn)項(xiàng)稅有必要分稅率入賬嗎?
我們現(xiàn)在銷售收入是免稅的呀?增值稅是免稅的
但是這個(gè)是不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的阿,許多公司現(xiàn)在都留抵退稅的
我們醫(yī)院是免增值稅的呀。
我再留底退稅,不是屬于騙稅了?
是的,因此你的進(jìn)項(xiàng)就不需要抵扣了
老師:是不能抵扣
不是不能抵扣,是不需要抵扣
是不是得認(rèn)證了再轉(zhuǎn)出,或者選擇不抵扣老師?
不是阿,你這個(gè)認(rèn)證就可以了