你好,視同銷售,增值稅,附加稅,印花稅,所得稅
老師,你好!我公司是醫(yī)療器械有限公司,賣貨物給醫(yī)院,醫(yī)院要求贈送一臺電腦給她們,請問我這個電腦該怎么做賬務(wù)處理,我們買了電腦也收到發(fā)票了
我們投資公司收購一家醫(yī)院,分兩個主體來收購,一家是收購物業(yè)土地,一家收購醫(yī)院牌照,請問對方怎么開票給我們,需要交什么稅?
老師:我們是一家私人醫(yī)院,有一臺醫(yī)療設(shè)備要贈送給另一家醫(yī)院,請問我們都需要繳納什么稅?
老師:我們是一家私立醫(yī)院,外面專家給我們醫(yī)院提供的專家咨詢費(fèi),需要繳納印花稅嗎?
老師。您好,我們是做各大醫(yī)院科室檢驗(yàn)耗材的,比如說我進(jìn)一批檢驗(yàn)耗材,廠家送給我一臺設(shè)備,我可不可以把這批耗材跟設(shè)備都同時(shí)正價(jià)賣給醫(yī)院???
一般納稅人開專票3%可以抵扣嗎
老師 ,請問申報(bào)個稅那里 綜合所得申報(bào)點(diǎn)開 勞務(wù)報(bào)酬有個適用累計(jì)預(yù)扣法 有個是不適用累計(jì)預(yù)扣法 請問老師 這兩個有什么區(qū)別呢 都是啥時(shí)候用呢
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆2023年的1628萬的資本化利息,當(dāng)時(shí)加入了固定資產(chǎn),但是沒有加到賬面上,現(xiàn)在導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上25年8月的固定資產(chǎn)凈值,比折舊攤銷表上的少了1628萬,我該怎么處理?
員工報(bào)銷單餐飲費(fèi)可以做到差旅費(fèi)里面去嗎?
老師。增值稅繳納的時(shí)候比計(jì)提多了1.23怎么辦?
個體戶這個季度開了9萬,是不是就要9萬的成本要
老師,無票收入也是正常做賬嗎
老師 我們收到一張專票 但不知道誰開的 可能是開錯成我們公司的了 要怎么處理
物業(yè)公司 做的2000份物業(yè)管理手冊 給別的小區(qū)發(fā) 宣傳我們物業(yè)的物業(yè)服務(wù) 該記在什么科目里合適
你好,就是電商淘寶平臺,收款是支付寶,現(xiàn)在支付寶綁定公賬,請問一下,可以直接把支付寶的款轉(zhuǎn)到個人的支付寶上嗎?不直接轉(zhuǎn)綁定的公賬上
用不用去稅務(wù)局代開發(fā)票呀?
這個看對方需求,可以開具
增值稅稅率是多少?
如果說你是小規(guī)模納稅人3%一般納稅人13%。
我們怎么做會計(jì)分錄?
借營業(yè)外支出 貸相關(guān)的資產(chǎn),同時(shí)貸增值稅。
這是一臺使用過的社備,不用走固定資產(chǎn)清理科目嗎,增值稅的計(jì)稅銷售額怎么確定?
需要走固定資產(chǎn)清理啊,你帶一下光頭資產(chǎn),那你這個是固定資產(chǎn),你就貸固定資產(chǎn)清理啊。
增值稅的計(jì)稅銷售額怎么確定,是按原值減去累計(jì)折舊數(shù),還是雙方協(xié)商的價(jià)格?
增值稅是按照現(xiàn)在你這個設(shè)備,你這個支撐它的一個功能,市場價(jià)格來確定它的依據(jù)。
舊設(shè)備現(xiàn)在的市場價(jià)格我也不知道是多少呀?由誰來給定呢?
評估啊,或者是你看一下其他企業(yè)他們正常的銷售價(jià)格呀。
老師:增值稅納稅申報(bào)表怎么填,銷售的分錄是借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅無票收入這里怎么填?