你好,可以的,操作沒問題的。

老師,我們10年前銷售的一批貨物,當年已開票確認收入,但是后期因質量糾紛,有兩臺設備一直未發(fā)出,還在我公司庫房,現對方不要貨物了,也不支付貨款,因時間太久遠了也無法開具紅字發(fā)票,那么我應該如何做賬務處理,如果沖回收入,無法開具紅字發(fā)票的話,稅金部分如何處理
請問老師,有一筆出口業(yè)務,我們已經開具了銷售發(fā)票,但是后期因為產品有點質量問題,對方讓我們給予銷售折讓,這種情況我們應該開具紅字增值稅專用發(fā)票是嗎?但是開具發(fā)票必須有數量,實際是數量沒動,只是銷售收入沖減了,那怎么開票?我還要申報免抵退稅的
請問老師,有一筆出口業(yè)務,我們已經開具了銷售發(fā)票,確認了收入,但是后期因為產品有點質量問題,客戶讓我們給予銷售折讓,這種情況我們應該開具紅字增值稅專用發(fā)票沖減已經確認的收入是嗎?但是開具發(fā)票必須有數量,實際是數量沒動,只是銷售收入沖減了,那怎么開票?我還要申報免抵退稅的,申報免抵退時是藍字申報,紅字沖減,比如藍字數量是5000片,紅字沖減1000片,但實際這1000片給予了銷售折讓,也就是實際我們還是銷售了5000片,但紅字一沖減是數量也減少了,這樣會不會影響出口申報?
老師您好!我們有個客戶,做進出口,前年我們銷售一批貨物給他們,貨物已經外銷退稅,發(fā)票也已經認證,現在對方才發(fā)現發(fā)票商品明細對應不上,又來要求我們沖紅重開,對方開具的紅字信息表是幾分發(fā)票開一起,還選擇了未抵扣,這樣操作對嗎?
老師好!上個月我們開了30萬發(fā)票,本月已經抵扣進項繳納稅額,但是由于一些原因,有16萬發(fā)票暫時退回,對方等需要的時候再讓我們提供,但是下個月就12月了,2024年對方就不收本年的發(fā)票了,我們需要將發(fā)票紅沖,等后面這筆發(fā)票需要重新開的時候,稅費應該如何申報?
請問老師,逃稅罪中呢雙10是一次的行為產生的數還是多次的累計?
國內代理服務運輸費和港雜費可以按照總運費的比例劃分去開發(fā)票嗎,比如總運費是100,按40%開國內運輸費發(fā)票,10%開港雜費發(fā)票,50%開國際運費發(fā)票
老師,跨境電商一般是怎樣保證報關的商品,名稱,數量,金額這些與采購發(fā)票還有平臺訂單保持一致的?
老師,稅局讓我們公交房產稅,房產證還沒辦呢,還要給別的公司開開房屋租賃發(fā)票,請問我應該先干嘛?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙?
企業(yè)中產生的裝卸費是否應納入企業(yè)中為國家繳納稅費嗎?
老師,現在都是電子發(fā)票了,我們收到電子發(fā)票,需要按照發(fā)票號碼登記電子臺賬嗎?因為電子發(fā)票不是容易重復報銷么?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙呢?
老師說電商的賬務都是怎么處理的,什么時候確認收入,還有平臺傭金等等,都怎么處理
抖音來客當月確認費用和收入,下月來發(fā)票,是不是來發(fā)票直接把發(fā)票放已經做賬的后面,9月做賬,10月來費用發(fā)票,這種情況怎么處理