您好,還是一些地方?jīng)]完成,這個(gè)還算籌辦期,費(fèi)用可以繼續(xù)歸集到完工 企業(yè)從事生產(chǎn)經(jīng)營之前進(jìn)行籌辦活動(dòng)期間發(fā)生籌辦費(fèi)用支出,不得計(jì)算為當(dāng)期的虧損,企業(yè)可以在開始經(jīng)營之日的當(dāng)年一次性扣除,也可以按照新稅法有關(guān)長期待攤費(fèi)用的處理規(guī)定處理,但一經(jīng)選定,不得改變。 長期待攤費(fèi)用:其他應(yīng)當(dāng)作為長期待攤費(fèi)用的支出,支出發(fā)生月份的次月起,分期攤銷,攤銷年限不得低于3年。 企業(yè)的開辦費(fèi)既可以作為長期待攤費(fèi)用,也可以一次性扣除。 籌辦期 :借:長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:銀行 經(jīng)營開始: 借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)
公司已經(jīng)有營業(yè)收入了,就表明籌建期已經(jīng)結(jié)束了,但實(shí)際還是在邊籌建邊生產(chǎn)經(jīng)營的,買的材料,五金、裝修用的一材料之類的等等······我又不知道這些材料用在哪里的,那這些我要計(jì)入哪 個(gè)科目比較合適呀,籌建期的開辦費(fèi)的是計(jì)入的“長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)”
老師你好,我想咨詢一下 1.執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的公司籌建期間 ,除了可以列為固定資產(chǎn)的其他的支出都直接列入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)嗎? 2.裝修費(fèi)這些沒有取得發(fā)票,部分只有收據(jù)也是一樣列入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)?還是長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)??? 3.有的支出沒有取得任何憑證,也補(bǔ)不了憑證的要怎么做憑證?。?(以上都是發(fā)生在公司籌建期間)
老師您好,我們是籌建期公司,我之前所有的費(fèi)用都是歸集到長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)里了,等營業(yè)期再攤銷,現(xiàn)在還在籌建期我們公司簽訂了一份委外的科研項(xiàng)目,項(xiàng)目結(jié)束我們這邊是要申請專利,做無形資產(chǎn)的,現(xiàn)在我錢付出去,項(xiàng)目還沒有完成,發(fā)票就開回來了,我要怎么做賬?麻煩能說詳細(xì)一點(diǎn)?
老師您好,我們是籌建期公司,我之前所有的費(fèi)用都是歸集到長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)里了,等營業(yè)期再攤銷,現(xiàn)在還在籌建期我們公司簽訂了一份委外的科研項(xiàng)目,項(xiàng)目結(jié)束我們這邊是要申請專利,做無形資產(chǎn)的,現(xiàn)在我是籌建期,所有的費(fèi)用還沒有入損益,那我這個(gè)怎么做賬?
老師,我想請問下,就是我們公司這個(gè)月開始生產(chǎn)的,但是產(chǎn)成品還沒有完工,再生產(chǎn)期間,發(fā)生的材料,員工工資,社保,還有車間發(fā)生的一切我全部歸集好了。現(xiàn)在全部歸集在“生產(chǎn)成本二級(jí)科目,直接材料,直接人工,制造費(fèi)用”下面。這個(gè)月我們還開了發(fā)票82的發(fā)票。那我這個(gè)銷售成本怎么算呢?生產(chǎn)成本需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
問一下,殘疾人保障金在哪申報(bào)
老師,除了賬本里,能查到實(shí)收資本,在哪里還可以查到實(shí)收資本的實(shí)繳時(shí)間,稅務(wù)系統(tǒng)可以嗎
老師,海運(yùn)費(fèi)發(fā)票是免稅的,那一起的訂艙費(fèi),文件費(fèi)這些費(fèi)用也是開免稅的嗎?
最后一問中遞延所得稅為什么不將預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
實(shí)際工作中,需要交哪些印花稅
老師,小規(guī)模公司的印花稅金額在多少以下不用交轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入中
老師增值稅這填哪個(gè)數(shù) 增值稅這帶出來的是我開發(fā)票的數(shù) 不是營業(yè)收入 怎么填是對的
分公司是否享受六稅兩費(fèi)普惠政策
油卡充值優(yōu)惠的部分怎么做賬
就是我新入職的單位,它賬上掛了4000多萬的其他應(yīng)收款,還有6000多其他應(yīng)付款,都是一個(gè)老板名下幾個(gè)公司之間相互轉(zhuǎn)賬,你說有什么辦法能給它把賬平了呢?沒有業(yè)務(wù),純是相互瞎倒騰