開回來(lái)的發(fā)票是無(wú)形資產(chǎn)的?是的話就資本化申請(qǐng)專利后轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn),后期攤銷做公司費(fèi)用
老師,我這個(gè)公司是今年4月份注冊(cè)的,到現(xiàn)在資本金還沒有到賬,所有費(fèi)用都是股東私人墊款,去年年底就有人員工資發(fā)生了,也是股東私人墊款付的,我來(lái)這邊之前都沒有會(huì)計(jì),每個(gè)月都是零申報(bào)報(bào)稅,項(xiàng)目到現(xiàn)在還沒有開始啟動(dòng),是要把這些費(fèi)用全部做進(jìn)籌建期嗎?開業(yè)前的工資需要怎么給她做進(jìn)去呢?
老師,今天把報(bào)表拿給銀行和審計(jì)看,他們說我公司項(xiàng)目是政府PPP項(xiàng)目,費(fèi)用不能計(jì)入損益類!那個(gè)銀行的人說話好難聽,差點(diǎn)把我罵哭了!然后我問總公司的財(cái)務(wù)總監(jiān),他跟我說把有關(guān)項(xiàng)目成本的費(fèi)用計(jì)入其他應(yīng)收款—**工程PPP項(xiàng)目,然后下面再設(shè)置3級(jí)和4級(jí)科目,可是現(xiàn)在我都做的是籌備期,我現(xiàn)在把費(fèi)用一部分調(diào)到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—開辦費(fèi),然后還有一部分調(diào)進(jìn)了長(zhǎng)期應(yīng)收款里—**工程PPP項(xiàng)目,這樣可以嗎?
老師您好,我們是籌建期公司,我之前所有的費(fèi)用都是歸集到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)里了,等營(yíng)業(yè)期再攤銷,現(xiàn)在還在籌建期我們公司簽訂了一份委外的科研項(xiàng)目,項(xiàng)目結(jié)束我們這邊是要申請(qǐng)專利,做無(wú)形資產(chǎn)的,現(xiàn)在我錢付出去,項(xiàng)目還沒有完成,發(fā)票就開回來(lái)了,我要怎么做賬?麻煩能說詳細(xì)一點(diǎn)?
老師您好,我們是籌建期公司,我之前所有的費(fèi)用都是歸集到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)里了,等營(yíng)業(yè)期再攤銷,現(xiàn)在還在籌建期我們公司簽訂了一份委外的科研項(xiàng)目,項(xiàng)目結(jié)束我們這邊是要申請(qǐng)專利,做無(wú)形資產(chǎn)的,現(xiàn)在我是籌建期,所有的費(fèi)用還沒有入損益,那我這個(gè)怎么做賬?
老師您好,我們公司是做研發(fā)的,我們有一個(gè)RD001的項(xiàng)目是自主研發(fā)的,前期研發(fā)費(fèi)用,都是費(fèi)用化了,后期也不準(zhǔn)備資本化,現(xiàn)在有客戶看中了我們這個(gè)項(xiàng)目,給我分次打款,打了100萬(wàn)了,給我們繼續(xù)這個(gè)項(xiàng)目的開發(fā),后續(xù)的專利還是屬于我們的,我們只是研發(fā)成功后再給他們5年的使用權(quán),現(xiàn)在我想問一下老師,我這個(gè)項(xiàng)目現(xiàn)在發(fā)生的費(fèi)用,要怎么做賬?客戶打給我們的一百萬(wàn),我們要怎么做賬?麻煩有經(jīng)驗(yàn)的老師回答我,謝謝
請(qǐng)教老師,我去年這筆分錄多做了,也就是說流水里已經(jīng)付了工資,我又做了一筆支付工資,這個(gè)怎么調(diào)整?
想問一下,怎么操作在電子稅務(wù)局先補(bǔ)交以前年份的印花稅,然后稅局再退回來(lái)給企業(yè)。
假設(shè)3月初的匯率7.1,3月收到美元0.1未結(jié)匯,3月末匯率7.2,我用3月最后一個(gè)工作日的匯率進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)收賬款美元戶0.01,在財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益0.01。 下月我收到一筆美元,并且結(jié)匯,結(jié)匯時(shí)把上月美元0.1起結(jié)匯,這種情況下,我的會(huì)計(jì)分錄與金額該怎樣填寫
沒有實(shí)際業(yè)務(wù),找進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來(lái)公戶付款過賬,然后對(duì)方扣除稅點(diǎn)返回個(gè)人賬戶,怎樣做會(huì)計(jì)處理
請(qǐng)問老師電子稅務(wù)局查詢以前年度增值稅電子普通發(fā)票,沒有查詢到是不是就是收到的假發(fā)票
老師,請(qǐng)問正常情況下,所得稅費(fèi)用就是我繳納所得稅的金額吧?如果存在遞延所得稅資產(chǎn)的話,所得稅費(fèi)用是不是就是兩者之和?
如果我們老板直接用個(gè)人賬戶支出公司的各項(xiàng)成本,是不是借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-法人
請(qǐng)問老師季報(bào)現(xiàn)金流量表沒報(bào),匯算清繳現(xiàn)金流量表還需要報(bào)嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整,這張表第五條各類社會(huì)保障性繳款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老師,請(qǐng)問在線嗎?有問題咨詢
我們是發(fā)票開回來(lái)先入哪個(gè)科目?
申請(qǐng)專利沒有那么快,一般發(fā)明專利,要1到2年才能申請(qǐng)下來(lái)
發(fā)生時(shí): 借:研發(fā)支出——資本化支出 貸:銀行存款/其他貨幣資金 2、達(dá)到可預(yù)定用途時(shí): 借:無(wú)形資產(chǎn) 貸:研發(fā)支出——資本化支出 不能滿足資本化條件的具體會(huì)計(jì)分錄處理如下: 1、發(fā)生時(shí): 借:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 貸:銀行存款/其他貨幣資金 2、計(jì)入損益時(shí): 借:管理費(fèi)用——研究費(fèi)用 貸:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出
謝謝老師
問題解決了,幫我評(píng)價(jià)一下