借管理費用142.51 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 (進(jìn)項稅額)142.51
老師好!物流公司2019年10月有張進(jìn)項發(fā)票是代理運費,現(xiàn)在稅務(wù)局說因為對方失聯(lián),那張我們要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。這個月申報稅已經(jīng)做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅了,那么會計分錄怎么做呢?
老師您好,我們公司是建筑公司,20年5月有收到一張進(jìn)項發(fā)票,已經(jīng)付款坐成本并且認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在接到稅務(wù)局通知說這張票不能抵扣,要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,也不能做成本,想問下賬務(wù)上我要怎么處理?會計分錄怎么做???
老師您好,我今年三月份支付公司審計費5萬元并收到對方發(fā)票,當(dāng)時做賬是借:管理費用49504.95 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅495.05 貸:50000 12月份對方說之前的票有問題,然后開了紅字發(fā)票,并開具正確的發(fā)票給我了,請問我要怎么出這筆賬?會計分錄怎么做?謝謝解答
注冊會計師小朱接到任務(wù)去審計小蘭公司,經(jīng)審計發(fā)現(xiàn)小蘭公司2021年12月25日有以下一筆分錄:借:銷售費用一廣告費80000應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)4800貸:應(yīng)付賬款﹣ABC傳媒有限公司84800附件:(1)、廣告費增值稅普通發(fā)票的發(fā)票聯(lián)一張,上面注明;不含稅金額為80000元,增值稅4800元,價稅合計84800元。(2)、廣告合同,上面注明廣告的播出時間為2022年1月到3月解:(1)根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)寫出正確的會計分錄;(2)、注冊會計師寫出調(diào)整分錄求解,謝謝
老師,我們是一般納稅人,4月份收到一張進(jìn)項票已認(rèn)證抵扣,5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤已沖紅未重開,請問一下,4月份和5月份的會計分錄怎么做??老師,需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄?4月分錄:借:庫存商品應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額貸:應(yīng)付賬款5月分錄:借:庫存商品(紅字)應(yīng)交增值稅~(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)付賬款(紅字)可以這樣做嗎?還是不用做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,直接按4月份的原分錄在5月份做一樣然后紅字就行嗎?
老師,您好,新開的酒店,5月份沒有收入,直接什么都不用管,直接提交申報就行了嗎?在哪個地方查開票信息啊
老師好,管食堂的費用,生產(chǎn)買件費用,公司大多數(shù)費用都是他墊付,6月份把2月份到5月份的全部報銷,總金額2萬多,每一項都不是很多。這個怎么做賬?能做管理費用其他費用嗎?
購買生產(chǎn)辦公桌單個沒有超過2000元,但加起來一次性購買了7個 金額9900元,單位規(guī)定了固定資產(chǎn)單位價值5000元以上才作為固定資產(chǎn) 。這個計入低值易耗品還是固定資產(chǎn)
老師:超市里購買的充值卡,發(fā)票怎么開?怎么入賬?可以稅前扣除嗎?
老師我在調(diào)以前會計的賬23年的發(fā)票都沒走公戶 汽油費 原材料款等 我該怎樣做這些賬務(wù)處理啊 我用流水給她做賬呢 這些沒走公戶 謝謝老師
老師我申報5月個稅,這個月沒有人員增加減少,還需要操作人員信息采集這一步嗎?操作步驟告訴我一下
我們是購買方,現(xiàn)在和供應(yīng)商有產(chǎn)品質(zhì)量糾紛,供應(yīng)商有幾萬元發(fā)票不給我們開,這個賬務(wù)怎么處理
老師,這電子稅務(wù)局增值稅申報自動出現(xiàn)的開專票金額和我開票系統(tǒng)倒出來不一致怎么辦
做現(xiàn)金流量表年報的時候需要用到哪些表
勞務(wù)公司一般納稅人如果開具3%的專票,他收到的專票就不可以抵扣,有沒有那種可能一個項目,即使開9%,又開3%的那種?還是他一旦開3%的就不可以開9%的發(fā)票
借 營業(yè)外支出2500 貸 管理費用2500