【稅務(wù)數(shù)字賬戶】-【發(fā)票查詢統(tǒng)計(jì)】—【發(fā)票領(lǐng)用及開票數(shù)據(jù)查詢】
老師您好。就是因?yàn)槭盏絘pp提醒要進(jìn)行年度匯算,涉及到補(bǔ)稅退稅,所以才去查看。多了的其他勞務(wù)報(bào)酬還是去年三個(gè)月的(只有這三個(gè)月)。但是我直接從app綜合年度匯算那里一鍵提交了,沒能對那三個(gè)月的勞務(wù)報(bào)酬(都是在800-4000那一檔的,我沒有收到收入,也沒有交費(fèi))進(jìn)行申訴,那這個(gè)會(huì)對我個(gè)人有什么影響嗎(比如說個(gè)人征信方面)?
老師好!我們是七月份稅務(wù)新登記公司,現(xiàn)在要申報(bào)三季度增值稅和企業(yè)所得稅,公司一直沒收入也沒有開票增值稅是不是作零申報(bào)呢?報(bào)表怎么填?。克枚悎?bào)表上利潤總額填管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用歸集的負(fù)數(shù)就可以了嗎?
現(xiàn)在我新接受一家代理記賬,就是平時(shí)沒有什么業(yè)務(wù),好幾個(gè)月才開票一次的公司 ,我現(xiàn)在要進(jìn)入稅務(wù)局電子稅務(wù)局報(bào)稅,然后個(gè)稅客戶端申報(bào)個(gè)稅,我可以直接登陸嗎。用法人的身份信息,我不找原來的會(huì)計(jì)對接,我可以直接自己操作嗎
你好,老師,小企業(yè)公司增值稅申報(bào)表之前是直接提交申報(bào)的,現(xiàn)在季報(bào)更新了是不是也是什么都不填直接點(diǎn)提交申報(bào)嗎?還有季報(bào)里面之前是沒填學(xué)稅票的,新的季報(bào)要填嗎?還是也是不用填,營業(yè)收入成本是有收一點(diǎn),看網(wǎng)上說的是填0.1就行?其他的還要填嗎?我是小白,現(xiàn)在是要報(bào)季報(bào),不會(huì),請指教謝謝
老師:您好!有個(gè)問題想請教一下!公司主營業(yè)務(wù)是非學(xué)歷教育培訓(xùn),去年7月注冊,數(shù)電票一直額度都是5萬元,但一直沒辦法開展業(yè)務(wù)(因?yàn)樽〗◤d未審批下來)。今年6月份才正常開展業(yè)務(wù),6月份數(shù)電票額度有50萬,這個(gè)月額度又只有5萬了。因?yàn)殚_票額度不夠,申請?zhí)岣唛_票額度時(shí)稅務(wù)要求提交一到二個(gè)季度銀行流水,是不是只要提交與培訓(xùn)業(yè)務(wù)相關(guān)的銀行流水就可以了?(就是銀行收到培訓(xùn)費(fèi)用的入賬流水)
老師中級經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認(rèn)繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
2者屬于同一法律關(guān)系么
收款未開票和開票未收款叫什么名稱
董孝彬老師!接著上一個(gè)餐飲店核算成本的問題請教您!單菜成本核算和月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的處理方法,結(jié)轉(zhuǎn)輔料成本怎樣才能按凈含量價(jià)格結(jié)轉(zhuǎn)呢?瓶瓶罐罐的那么多輔料,難道要一樣一樣的稱重核算嗎?我還是不理解該怎樣做
個(gè)體工商戶一個(gè)月核定征收3萬,開票額超過3萬就需要繳納增值稅和經(jīng)營所得稅了嘛
老師,請問一下考初級和中級分別需要什么條件,
老師,小規(guī)模企業(yè)企業(yè)所得稅征收率是多少
沒有查詢到發(fā)票,直接0申報(bào),直接所有是0,提交申報(bào)就行了吧
是的,就是那樣申報(bào)就行
簡易確認(rèn)式申報(bào)里面有是否適用小微企業(yè)六稅兩費(fèi),怎么判斷是不是適用?一般納稅人是不是不適用[簡易確認(rèn)式申報(bào)]
申報(bào)不復(fù)雜就簡易申報(bào),需要填數(shù)字才一般申報(bào)。 小微企業(yè)三項(xiàng)條件全符合:年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元,從業(yè)人數(shù)不超過300人,資產(chǎn)總額不超過5000萬元。