不需要的,不需要人員信息采集 直接在綜合所得工資薪金填寫本期收入就行
個稅申報由原來20人現(xiàn)在變?yōu)?人,現(xiàn)在正好新電腦報個稅,我還需要把原來缺少的人在增加到人員信息采集里嗎?怎么操作
有兩名員工5月14號沒做了,但是我現(xiàn)在申報5月的工資,請問這兩個沒做的員工要不要先在人員信息里做采集改為離職,在去申報呀,還是該怎么操作
老師好,新到單位,第一次做個稅申報,有幾百個人,個稅系統(tǒng)里是上個月的人員信息采集,我這個月是要重新導入工資表上的這些人的信息采集嗎?因為上個月肯定是有人離職,這個月有人新增的,但我不知道有哪些人。所以我是要先把這個月發(fā)工資的人做一個“人員信息采集”,對嗎?謝謝!
老師自然人單位電腦登錄我在用家里電腦下載登錄為何之前幾個月新來員工在公司操作添加了人員信息,但是家里電腦點進去沒有,這個怎弄,沒有同步更新到
老師,請問下企業(yè)招退伍軍人減免增值稅等的這個業(yè)務(wù)怎么操作?我看在電子稅務(wù)局有個采集信息的地方,如果我采集了,第二個月報稅就自動減免了嗎?
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
2者屬于同一法律關(guān)系么
老師這個月的每個人的工資都和上個月不一樣,我應(yīng)該選擇復制上期數(shù)據(jù),還是生成零工資記錄?
人數(shù)多嗎?你導入模板,如果人數(shù)少的話,直接填寫個人的收入。
人員不多,應(yīng)該選哪個?選擇上月數(shù)據(jù)后,可以在進行手工改動嗎?
你這個月登錄進去,所屬期是5月份。然后直接點開左邊的綜合所得,然后工資薪金、本期收入填寫就可以啦。什么都不需要導入,也不用選擇,不要選擇上面那些沒有用。哪一個都不符合。