同學(xué)你好,之前做進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)的分錄是如何做的呢;
老師 我公司有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,供應(yīng)商失聯(lián)了,稅務(wù)局叫我們做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但是成本還是可以照常列支,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么做會(huì)計(jì)分錄?沖應(yīng)付賬款-供應(yīng)商還是做營(yíng)業(yè)外支出?
老師好!物流公司2019年10月有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是代理運(yùn)費(fèi),現(xiàn)在稅務(wù)局說因?yàn)閷?duì)方失聯(lián),那張我們要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。這個(gè)月申報(bào)稅已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅了,那么會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
老師,我有一筆2019年的進(jìn)項(xiàng)稅,在19年應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出但是沒做,申報(bào)表在2019年已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,在1月份的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后這筆錢在1月份也繳納了增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?現(xiàn)在因?yàn)檫@一筆申報(bào)表和賬上留底總是對(duì)不上。
老師,我們有2017年有幾張購庫存的發(fā)票稅務(wù)局說對(duì)方聯(lián)系不上了,讓我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師您好,我們公司12月份客戶紅沖了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出并繳納了稅款,后稅務(wù)局說客戶申請(qǐng)的紅字信息表有誤,無需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在稅款已申請(qǐng)退稅并到賬,那退的增值稅的賬務(wù)怎么處理,要如何調(diào),分錄怎么做?
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長(zhǎng)率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)偅约皬氖裁磿r(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
之前這樣做的
同學(xué)你好, 現(xiàn)在分錄 借,以前年度損益調(diào)整 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借,利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 貸,以前年度損益調(diào)整;
那之前做的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本代理運(yùn)費(fèi),就不用管了嗎?
同學(xué)你好,那之前做的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本代理運(yùn)費(fèi),就不用管了嗎?——是的,