您好,小企業(yè)會計準則下你的做法是正確的
請問,20年三季度9月開普票20萬暫未收款,會計分錄,附加稅分錄,這樣做賬對嘛?印花稅需要做嘛?怎么做? 借:應收賬款-…公司 200000 貸:主營業(yè)務收入 198019.8 應交稅費-應交增值費 1980.2 借:應交稅費-應交增值稅 1980.2 貸:應交稅費-應交增值稅(減免稅)1980.2 借:營業(yè)稅金及附加- 貸:應交稅費-
老師你好:我們今年一季度收入是298000元,屬于免稅。我做的分錄是:借:銀行存款298000 貸:主營業(yè)務收入295049.5 應交稅金-應交增值稅2950.5 然后借:營業(yè)外收入2950.5 貸:應交稅金 -應交增值稅2950.5 這樣做對嗎?
老師您好,我們開的普票免稅,我還需要做這一筆分錄嗎?借應交稅費—應交增值稅 貸營業(yè)外收入—政府補助 我7月份開的都沒做,有關系嗎?
老師好,我公司是小規(guī)模企業(yè),2季度共計收入20萬元,應交增值稅是1980.2元。賬務處理應該怎么做呢?1個季度不超過30萬是免稅的,那這個1980.2的增值稅如何處理呢?謝謝老師
你好!我想問一下:我家是小微企業(yè)2季度我家開票額20萬這筆我做了收入198019.8和應交稅金-應交增值稅 1980.2那么年底這筆應交稅金我又做了這筆賬借:應交稅金-應交增值稅1980.2貸:營業(yè)外收入-政府補助1980.2對不
下列關于與收益相關的政府補助,用于補償已發(fā)生的相關成本費用或損失,收到時直接計入當期損益或沖減相關成本費用
老師您好!為什么收到專票是9%,還需要加計扣除嗎
公司分期購買的設備,每期還貸金額想做實繳應該怎么做賬
老師,企業(yè)匯算清繳的時候產(chǎn)生退稅,是信息1-2季度預繳多交了,現(xiàn)在稅務局專管員通知退稅! 請問退稅風險大嗎?我如果不想退稅現(xiàn)在改報表是不是有風險?和稅務專管員怎么溝通好呢
老師,我們有的客戶是,他在我們這里提貨再銷售給他的客戶,由我們來開發(fā)票,這個怎么規(guī)避風險,怎么簽合同,這屬于什么形式?
老師,公司有房子,別的公司我們公司,發(fā)票開場地使用費,稅率是多少? 開發(fā)票時場地使用費歸哪類里?
老師麻煩問一下,我要看所得稅每年交的是不是都差不多,應該用所得稅除收入,得出比例嗎,謝謝老師
老師,現(xiàn)在開普通發(fā)票能在晚上開嗎?稅務局系統(tǒng)在晚上能正常使用嗎?
法人可以再所屬公司領取工資嗎
郭老師,老師,我們公司投資了一家食品公司20%股份:支付了投資款280萬,現(xiàn)在想撤股,怎么操作?
我想問一下這筆賬營業(yè)外收入在所得稅匯算清繳繳稅嗎?填列哪里
您好,要交企業(yè)所得稅的,我記得填在營業(yè)外收入下的其他營業(yè)外收入