你好,不需要做的,沒有稅額。
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)這個科目,現(xiàn)在增值稅減免,我如何做分錄?我是做借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅,貸營業(yè)外收入-政府補助嘛?
老師您好,我們開的普票免稅,我還需要做這一筆分錄嗎?借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入—政府補助 我7月份開的都沒做,有關(guān)系嗎?
老師 您好 小規(guī)模開了普票 但是沒有超30萬 報稅的時候 免稅 那入賬的增值稅2000(已開普票) 需要做賬嗎 做的話是 借方應(yīng)交稅費-增值稅(小規(guī)模) 貸方 營業(yè)外收入-政府補助嗎 謝謝
還有老師我想問一下,就是那個公司這個銷售貨物開出去發(fā)票以后,他這個分錄做的那個應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,嗯,他不是給你做一個借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入政府補助嗎?是不是這個分錄最好都每次做到季度末呀?
老師,您好!請問一下: 小規(guī)模納稅人開具的普通發(fā)票的免稅稅額,這個分錄應(yīng)如何處理呢。謝謝! 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸: 營業(yè)外收入-政府補助
個體戶開的服裝加工發(fā)票的普票需要交印花稅嗎
老師,您好,浮動抵押,如果是產(chǎn)品,抵押權(quán)人可以對搞正常買受人嗎?
老師,我們公司有兩個公司,有兩三個人同時在兩個公司都有發(fā)工資,但另一家公司金額就幾百塊,這個申報個稅怎么處理 主公司已經(jīng)申報了主公司的工資,另一個公司領(lǐng)的那幾百塊錢怎么申報,在哪兒申報
機械作業(yè)科目月末必須要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?
請問:非同一控制企業(yè)合并,合并時按權(quán)益法調(diào)整長期股權(quán)投資合并掉了,次年,把購買長投賣了,賣長投賬面價值按最初入賬價值計算,不按合并時調(diào)整長期股權(quán)投資金額計算對嗎
老師就是谷物加工為什么會有研究費用,,,其實我們是沒有的,,老板非得要我的財務(wù)報表上面有研究費用,老師這個怎么弄
老師好,小規(guī)模的稅務(wù)資質(zhì)從哪里查
請問實繳的意義是什么,和分配利潤的關(guān)系
請問案件受理費(非稅收入)記在管理費用嗎
老師,上月購買一批存貨,是專票,原本作為貨物要賣出去的,后來這個月被老板當(dāng)作福利發(fā)放給員工了,進項稅額要怎么處理呀?
好的,謝謝您
不用客氣,工作愉快。