你好,這個你計(jì)入管理費(fèi)用,維修費(fèi)就好了。
老師請教一下,如果建筑項(xiàng)目在22年有其中一個項(xiàng)目是成本發(fā)票先提供進(jìn)來了,但是并未給甲方開票,是否可以只結(jié)轉(zhuǎn)部分的工程施工,等23年或者24年項(xiàng)目開發(fā)票給甲方了確認(rèn)收入時候在把這部分曾經(jīng)收到票的成本從工程施工轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
我們是建筑勞務(wù)公司 一年有好幾個項(xiàng)目 各個項(xiàng)目今年都產(chǎn)生了材料成本 但是期末只有一個項(xiàng)目開出了發(fā)票確認(rèn)了收入 請問期末材料成本結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時候 我是全部材料成本都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤上去還是只結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)確認(rèn)收入了的那個項(xiàng)目上產(chǎn)生的成本?
我們是建筑勞務(wù)公司 一年有好幾個項(xiàng)目 各個項(xiàng)目今年都產(chǎn)生了材料成本 但是期末只有一個項(xiàng)目開出了發(fā)票確認(rèn)了收入 請問期末材料成本結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時候 我是全部材料成本都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤上去還是只結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)確認(rèn)收入了的那個項(xiàng)目上產(chǎn)生的成本?如果只結(jié)轉(zhuǎn)后一種情況 那其他項(xiàng)目上的材料成本還怎么結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤呢?
23年的項(xiàng)目,已開票,已結(jié)轉(zhuǎn)成本,24年發(fā)生維修,買了材料。這部分計(jì)入什么科目里面
小規(guī)模服務(wù)業(yè),24年成本已經(jīng)發(fā)生并支付且拿到成本發(fā)票(普票)了,這個發(fā)票24年必須做賬,收入要25年6月后才能收到確認(rèn),這個成本要掛在什么科目下面過渡?25年等收入進(jìn)來的時候再結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師,假設(shè)發(fā)票3張,一筆支出既有現(xiàn)金又有銀行,放一起,銀行支出單在最上面,第二是現(xiàn)金,現(xiàn)金后附發(fā)票,那銀行支出單附件是寫4張嗎?
老師好 我們公司采購了一批采礦設(shè)備出口運(yùn)輸?shù)搅撕M獾姆止?,用于海外公司的生產(chǎn)使用。出口的時候報(bào)關(guān)是有貨值的,我們的賬上應(yīng)如何處理這個融資租賃的情況呢?這個情況還能否申請出口退稅呢
假設(shè)進(jìn)貨是90萬(價稅合計(jì)),毛利率怎么計(jì)算
老師,內(nèi)賬固定資產(chǎn)需要折舊嗎?
上月匯兌損益貸方余額8014人民幣,上月底的匯率為7.3159,結(jié)匯當(dāng)天的匯率為7.1,結(jié)匯39592美元時怎么做賬
你好老師一般納稅人預(yù)付款的余額表示借貸應(yīng)收應(yīng)付賬款在貸方還是在借方
老師,內(nèi)賬應(yīng)該價稅分離做嗎?
老師,這道題盈虧平衡點(diǎn)業(yè)務(wù)量和銷售額我這樣算可以嗎
各位老師大家好,管理費(fèi)用-開辦 費(fèi)能記貸方科目嗎,因?yàn)橛行┦切枰嘶貨_減的
請問違約金一般按多少定額簽訂協(xié)議
然后直接結(jié)轉(zhuǎn)損益,沖減收入,
開的是材料發(fā)票,
你好,你發(fā)生維修,你可以直接借管理費(fèi)用,維修費(fèi)貸現(xiàn)金就可以了。
開的材料發(fā)票,我入費(fèi)用,
你好,對啊。你做費(fèi)用沒問題的,就像你公司買一支鋼筆,對方給你開的是鋼筆,但是你是做辦公費(fèi)。