你好!關(guān)于預(yù)繳稅費(fèi)的表格以及預(yù)繳的情況和金額,以下是根據(jù)搜索結(jié)果整理的相關(guān)信息: 一、預(yù)繳稅費(fèi)的表格 對于增值稅及附加稅費(fèi)的預(yù)繳,需要填寫《增值稅及附加稅費(fèi)預(yù)繳表》及其附列資料。具體表格內(nèi)容和填寫說明如下: 1. **基礎(chǔ)信息填寫**: - “稅款所屬時間”:指納稅人申報(bào)的增值稅預(yù)繳稅額的所屬時間,應(yīng)填寫具體的起止年、月、日[^1^]。 - “納稅人識別號(統(tǒng)一社會信用代碼)”:填寫納稅人的統(tǒng)一社會信用代碼或納稅人識別號。 - “納稅人名稱”:填寫納稅人名稱全稱。 - “是否適用一般計(jì)稅方法”:該項(xiàng)目適用一般計(jì)稅方法的納稅人在該項(xiàng)目后的“”中打“”,適用簡易計(jì)稅方法的納稅人在該項(xiàng)目后的“”中打“”。 - “項(xiàng)目編號”、“項(xiàng)目名稱”、“項(xiàng)目地址”等:根據(jù)具體情況填寫。 2. **具體欄次填表說明**: - 納稅人異地提供建筑服務(wù)、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目、納稅人出租不動產(chǎn)等不同情況下,需要填寫不同的欄次和信息。 3. **附加稅費(fèi)情況表**: - 填寫城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加等附加稅費(fèi)的實(shí)際預(yù)繳稅額。 二、預(yù)繳的情況 預(yù)繳稅款的情況主要包括以下幾種: 1. **企業(yè)所得稅預(yù)繳**:企業(yè)在進(jìn)行年度經(jīng)營過程中,通常需要根據(jù)年度預(yù)計(jì)利潤或前幾個季度的實(shí)際利潤情況,提前繳納一部分企業(yè)所得稅。 2. **增值稅預(yù)繳**:在貨物交易或提供服務(wù)的過程中,一些特定的行業(yè)和場景要求納稅人預(yù)繳部分增值稅。例如,跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù)、銷售不動產(chǎn)等情況下也需要預(yù)繳增值稅。 3. **特定稅種預(yù)繳**:針對特定的稅種如個人所得稅或車船稅等,在某些情況下也可能要求預(yù)繳。 4. **出口退稅相關(guān)預(yù)繳**:對于出口企業(yè)而言,當(dāng)貨物出口時涉及出口退稅的相關(guān)業(yè)務(wù)時,通常需要根據(jù)相關(guān)政策和規(guī)定預(yù)繳一定的稅款。 三、預(yù)繳的金額 預(yù)繳的金額根據(jù)不同的稅種和預(yù)繳情況而有所不同。以下是一些常見稅種的預(yù)繳金額計(jì)算方法: 1. **增值稅預(yù)繳**: - 對于一般納稅人或小規(guī)模納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),根據(jù)適用的計(jì)稅方法,按照2%的預(yù)征率或3%的征收率預(yù)繳增值稅。 - 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)采取預(yù)收款方式銷售所開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目,應(yīng)在收到預(yù)收款時按照3%的預(yù)征率預(yù)繳增值稅。 2. **企業(yè)所得稅預(yù)繳**: - 企業(yè)在進(jìn)行年度經(jīng)營過程中,根據(jù)年度預(yù)計(jì)利潤或前幾個季度的實(shí)際利潤情況,提前繳納一部分企業(yè)所得稅。具體金額根據(jù)企業(yè)的預(yù)計(jì)利潤或?qū)嶋H利潤以及適用的稅率計(jì)算得出。
老師,請問一下,一般納稅人申報(bào)表主表中,第28欄分次預(yù)繳納稅自動生成了一個數(shù)字,但是我們沒有預(yù)繳稅費(fèi),請問這是什么情況呢
有沒有老師提供一下最新的預(yù)繳稅款表格
關(guān)于廠房租賃收入,預(yù)收的情況下,什么時候交增值稅,什么時候交房產(chǎn)稅,有沒有相關(guān)政策
老師您好,請教下除了外地工程款需要預(yù)繳稅,還有什么情況需要預(yù)繳稅?
老師,請問一下,有沒有關(guān)于預(yù)繳稅費(fèi)的表格,什么情況下預(yù)繳,交多少
老師 某公司以其自產(chǎn)電子產(chǎn)品390臺作為福利發(fā)給員工 該產(chǎn)品每臺生產(chǎn)成本為1200元 每臺市場售價1500 公司有職工300名 車間管理人員20名 行政管理人員40名 銷售人員30名 計(jì)提 借生產(chǎn)成本 508500 制造費(fèi)用33900 管理費(fèi)用67800 銷售費(fèi)用50850 貸應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利661050 我不明白這些數(shù)是怎么計(jì)算出來的
超豪華小汽車零售加征交的消費(fèi)稅率是10%固定的嗎還是?
老師,最近遇到了一些問題,一家供應(yīng)鏈公司(小規(guī)模)旗下有幾家獨(dú)立的餐飲門店,只做供應(yīng)鏈這邊的賬,現(xiàn)在只有進(jìn)銷存系統(tǒng)(找農(nóng)產(chǎn)品市場采購和出庫的差額正常范圍是多少,怎么做財(cái)務(wù)分析);跟旗下的餐飲公司開發(fā)票要注意的問題;把下面的餐飲公司和車間當(dāng)成我們的客戶怎么做賬 ?
老師好,我們上個月有兩張銷項(xiàng)發(fā)票做賬了,月初也申報(bào)了,現(xiàn)在發(fā)票有誤沖紅重開了,這幾張發(fā)票要怎么處理
老師 我們是做塑料桶的,有注塑廢氣監(jiān)測,由第三方出具檢測報(bào)告,非甲烷總烴是不是不在環(huán)保稅的征稅范圍里面。好像信息采集里面沒有找到
A供應(yīng)商在B平臺賣貨,B平臺按以銷售價減成本價的差額開具6點(diǎn)稅票給A,(A在此環(huán)節(jié)做賬分錄:收到錢,借:銀行,貸:預(yù)收,開票,:預(yù)收,貸:收入和稅,支付成本價:借:預(yù)收,貸:銀行)某月,B對某公益性組織捐贈現(xiàn)金,A供應(yīng)商對B的這次捐贈提供貨物贊助,以在B平臺銷售的貨物按成本價開票給A,不打款,抵贊助款,請寫出A公司所有環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理,請問A公司預(yù)收賬款怎么平賬
利潤總額是負(fù)數(shù),凈利潤是負(fù)數(shù),所得稅倒擠出來,未分配利潤減去期初余額,減掉所得稅與凈利潤相等。這個所得稅怎么解釋
老師,股東和法人,不交社??梢蚤_工資和發(fā)年終獎嗎?
老師,請問一下 我們公司環(huán)境檢測報(bào)告上排污水項(xiàng)目有懸浮物 氨氮等等 想請問我們的排污是排入有組織的污水處理廠的,是不是這種排污方式就不需要申報(bào)此分類的環(huán)保稅
這個確認(rèn)壞賬11700為什么沒有用