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去年十二月份公司采購了一批商品,收到了發(fā)票,當時代賬公司做的賬是 借:庫存商品 貸:其他應付款_(老板的名字) 但是今年又從公戶上付了這一筆款,這個要怎么調(diào)整一下呢?

2024-12-19 15:39
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-19 15:40

你好,那實際是個人支付的還是你們單位?如果是你們單位的話,借其他應付款,貸銀行存款。

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快賬用戶2930 追問 2024-12-19 15:45

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-12-19 15:45

不用客氣,工作愉快。

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你好,那實際是個人支付的還是你們單位?如果是你們單位的話,借其他應付款,貸銀行存款。
2024-12-19
您好 您就在建立今年賬套時,在科目余額初始化時,在應付賬款科目屬于期初余額就是了。
2021-02-07
您好,紅字沖回暫估和結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄,按發(fā)票重新入,再重新結(jié)轉(zhuǎn)成本
2024-01-29
你好!這個應該是其他應付款才合適啊。相當于老板代付
2023-03-14
你好,你們是把錢付給客戶了嗎,要捋清楚實際業(yè)務是怎樣的
2021-03-04
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