借:制造費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供電局 不含稅 借:應(yīng)付賬款-暫估-供電局 ? ? ? ?增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款-結(jié)算-供電局 含稅
電費(fèi)是當(dāng)月計(jì)提,然后等發(fā)票來(lái)再下個(gè)月調(diào)整的,付款是員工本月去供電局交上月錢(qián)的時(shí)候開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)報(bào)銷(xiāo),還是先預(yù)付供電局電費(fèi),等下月發(fā)票開(kāi)來(lái)沖預(yù)付呢?
老師,你好,我們電費(fèi)發(fā)票,每個(gè)月20號(hào)才開(kāi)來(lái),但是我們每月5號(hào),就要出報(bào)表,我預(yù)提電費(fèi)計(jì)入制造費(fèi)用-電費(fèi)里面,到時(shí)候發(fā)票開(kāi)來(lái),和我預(yù)提的金額不一致怎么辦?
老師,你好,電費(fèi)發(fā)票還沒(méi)有收到,那本月需要預(yù)提,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
老師,你好,如果是生產(chǎn)電費(fèi)發(fā)票還沒(méi)有收到,本月需要計(jì)提電費(fèi),分錄要怎么做呢,收到費(fèi)用后如果沖正入賬呢
免費(fèi)給員工充電費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄,我們的電費(fèi)是預(yù)付,借:預(yù)付電費(fèi) 貸:銀行存款 來(lái)發(fā)票是借:電費(fèi) 貸:預(yù)付,免費(fèi)給員工充電費(fèi)怎么做分錄呢
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費(fèi)沒(méi)有繳納入中心校集中賬戶(hù)(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來(lái)資金科目核算),當(dāng)月確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),貸:營(yíng)養(yǎng)餐收入,下月把錢(qián)支付進(jìn)集中賬戶(hù)時(shí),借:預(yù)收伙食費(fèi),貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來(lái)資金,貸:預(yù)收伙食費(fèi),這樣處理對(duì)嗎?
你好老師,廢銅線能從俄羅斯進(jìn)口到中國(guó)嗎?
老師,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是和資產(chǎn)原值填一樣的數(shù)嗎?
請(qǐng)問(wèn)公司賬上沒(méi)錢(qián),除了跟法人借錢(qián),還可以跟其他個(gè)人借嗎?需要簽借款合同嗎
我們公司是建筑裝飾企業(yè),每個(gè)月給許多民工發(fā)工資需要代扣個(gè)人所得稅嗎?
以前年度已經(jīng)抵扣的專(zhuān)票對(duì)方開(kāi)錯(cuò)稅點(diǎn)了讓我確認(rèn)紅沖之后重新開(kāi)了張新的,然后說(shuō)統(tǒng)一做到今年我應(yīng)該如何處理?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,成立有5年了,稅務(wù)局未核定垃圾處理費(fèi),怎么辦
老師,年中建賬時(shí),錄入期初數(shù)據(jù)后,試算平衡都平了,新建賬的累計(jì)發(fā)生額和余額表金額一樣,但期初余額(建的新賬)和之前賬套導(dǎo)出的金額、資產(chǎn)負(fù)債表期初(建的新賬)和之前賬套導(dǎo)出的金額有差,是什么原因
匯算清繳補(bǔ)交了24年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)609.18,怎么做賬呢
員工獎(jiǎng)金錄入什么科目?員工借支工資又錄入什么科目?
如果電費(fèi)是個(gè)人對(duì)私付的,沒(méi)有走對(duì)公,分錄怎么寫(xiě)呢,還有制造的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)電費(fèi),怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
借:生產(chǎn)成本 貸:制造費(fèi)用 借:應(yīng)付賬款-結(jié)算-供電局 貸:其他應(yīng)收款/應(yīng)付款-某人