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老師,你好,電費發(fā)票還沒有收到,那本月需要預(yù)提,會計分錄怎么做呢

2023-07-20 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-20 15:41

借:管理費用-電費
貸:其他應(yīng)付款-暫估

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快賬用戶9208 追問 2023-07-20 15:45

老師,可以借:管理費用,貸:預(yù)提費用-電費,,,這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-20 15:46

不可以的,只能先做暫估處理

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快賬用戶9208 追問 2023-07-20 15:54

老師,為什么不可以用預(yù)提費用科目呢

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齊紅老師 解答 2023-07-20 16:07

現(xiàn)在這個取消了,不能用了

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相關(guān)問題討論
借:管理費用-電費
貸:其他應(yīng)付款-暫估
2023-07-20
您好,借成本費用類科目,貸應(yīng)付賬款等。
2023-07-24
您好,沖銷借:制造費用/管理費用?
2022-01-13
借:制造費用 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供電局 不含稅 借:應(yīng)付賬款-暫估-供電局 ? ? ? ?增值稅-進項 貸:應(yīng)付賬款-結(jié)算-供電局 含稅
2024-12-19
你好,從權(quán)責(zé)發(fā)生制角度,需要計提房租,分錄是 借:制造費用,貸:其他應(yīng)付款等科目??
2021-04-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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