您好,是的,國(guó)內(nèi)采購(gòu)原材料出口的企業(yè),在電子稅務(wù)系統(tǒng)中不需要進(jìn)行核銷。核銷主要針對(duì)的是進(jìn)口原材料,特別是從事進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的企業(yè)。這些企業(yè)在進(jìn)口料件實(shí)際進(jìn)口之日起至次月的增值稅納稅申報(bào)期內(nèi),需要向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)《生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工進(jìn)口料件申報(bào)明細(xì)表》等資料,辦理進(jìn)料加工登記手續(xù)
您好,出口退稅企業(yè)當(dāng)月沒(méi)有內(nèi)銷,只有外銷。假設(shè)外銷10萬(wàn)。購(gòu)進(jìn)原材料進(jìn)項(xiàng)稅額1萬(wàn)。已在當(dāng)期勾選抵扣。我們退的就是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額。這樣的話我們?cè)牧系倪M(jìn)項(xiàng)稅額是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 對(duì)嗎?然后核算退稅的分錄怎么做怎么結(jié)轉(zhuǎn)?外銷10萬(wàn),免抵退稅額10*0.13=1.3萬(wàn)這部分需不需要做分錄體現(xiàn)出來(lái)?
老師好,我在一家生產(chǎn)砂石廠家做會(huì)計(jì),現(xiàn)在核算成本這一塊有個(gè)難題,需要肖老師的幫助,我們每天投產(chǎn)用的原料無(wú)法估計(jì),生產(chǎn)出的產(chǎn)品也是如此,庫(kù)存也估計(jì)不出,每天銷量可以統(tǒng)計(jì),購(gòu)進(jìn)原料可以統(tǒng)計(jì)出,老板說(shuō)只有每一天,全部原料用完,產(chǎn)品也銷售完也才能核算成本,請(qǐng)問(wèn)老師這種情況下,用什么方法來(lái)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理呢?
想咨詢一下,生產(chǎn)國(guó)內(nèi)采購(gòu)原材料出口,電子稅務(wù)需不需要核銷呢?還是說(shuō)進(jìn)口原材料才有核銷這個(gè)流程?
老師您好,請(qǐng)教一下,本月國(guó)內(nèi)銷售產(chǎn)品開(kāi)了500萬(wàn)元發(fā)票,銷項(xiàng)稅為:65萬(wàn)元,出口銷售開(kāi)票開(kāi)了200萬(wàn)元,銷項(xiàng)稅為26萬(wàn)元,本月進(jìn)項(xiàng)共計(jì)是60萬(wàn)元,那我這個(gè)月在認(rèn)證發(fā)票,報(bào)稅時(shí),我怎么把這個(gè)60萬(wàn)元的進(jìn)項(xiàng)分?jǐn)偨o這個(gè)國(guó)內(nèi)跟出口對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)稅呢,供應(yīng)商給我們開(kāi)的采購(gòu)發(fā)票,沒(méi)有區(qū)分內(nèi)銷采購(gòu)原材料跟出口采購(gòu)原材料發(fā)票,全都打包一起開(kāi)具了,
對(duì)進(jìn)的原材料并且交稅了,然后生產(chǎn)產(chǎn)品后出口了,想退稅,稅務(wù)局要求進(jìn)料加工手冊(cè)核銷申報(bào),這個(gè)加工手冊(cè)是自己申請(qǐng),還是單一窗口自動(dòng)生成
公司的業(yè)務(wù)很多是個(gè)體戶,怎么收款,怎么報(bào)稅比較合規(guī)呢
公司今年沒(méi)有業(yè)務(wù),有三個(gè)員工,交了社醫(yī)保,可以只交社醫(yī)保不發(fā)工資嗎 還是工資要按地區(qū)的最低工資發(fā)放?
你好老師,個(gè)體戶一般納稅人的雇員工資是8000多,用報(bào)個(gè)稅嗎?雇員的工資可以在個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅前扣除嗎?
一般納稅人軟件產(chǎn)品即征即退,是全部收入都要退稅嗎
請(qǐng)問(wèn)申報(bào)的時(shí)候職工工資做在其他應(yīng)付款了,填寫企業(yè)所得稅是那個(gè)實(shí)際支付可以按其他應(yīng)付款的數(shù)填進(jìn)去嗎?
老師你好,個(gè)稅是有兩人申報(bào),每個(gè)月五六百塊錢,當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月發(fā)工資,數(shù)據(jù)一樣,那企業(yè)所得稅的新增兩行數(shù)據(jù)可以填一樣數(shù)據(jù)嗎
老師,我是個(gè)體工商戶,3季度代開(kāi)專票是47750元,申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí),系統(tǒng)算出的納稅金額是47750×10%-1500=3275元 減半征收是1637.5元,我不明白速算扣除數(shù)不是應(yīng)該減750嗎,為什么減1500元。
進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)計(jì)分錄,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,抵消24年的附加稅怎么做帳
老師你好,我們其他應(yīng)付款金額過(guò)大,我們是總公司和分公司之間來(lái)回資金周轉(zhuǎn),總公司和分公司同一個(gè)法人,就是在當(dāng)?shù)赜珠_(kāi)了一個(gè)分公司,前期分公司運(yùn)行資金周轉(zhuǎn)從總公司轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的,現(xiàn)在稅局問(wèn)我們,我們?cè)撛趺唇忉尯线m,避免稅務(wù)問(wèn)題