這種情況一般不需要視同銷售申報,但要進行增值稅、消費稅免稅申報。申報時將出口報關單、出口發(fā)票等憑證按規(guī)定裝訂成冊留存?zhèn)洳椋挥脠笏汀睹舛惓隹谪浳飫趧彰骷毐怼芳捌潆娮訑?shù)據(jù)。
請教下關于進口業(yè)務。進口報關單上境內(nèi)收貨人A 和消費使用單位B是不同的兩家公司, 并且在“海關進口增值稅專用繳款書”上的繳款單位寫了境內(nèi)收貨人的公司A。 我們問過第一家財務公司,他們的解釋說,因為B是“消費使用單位”, 才真正擁有貨物所有權。 如果繳款書開給A, A因為沒有貨物所有權,即使進項稅繳款書開給A,但A也不能享有進項稅抵扣。 這樣的說法對嗎? 另外,我們又咨詢過第二家財務公司,另一種說法是: A可以不充當“純代理”(即進口買賣的業(yè)務實際是B在做,不是A來做); A應該要充當“代理進口”,然后做經(jīng)銷銷售給B,相當于對境內(nèi)銷售,再給B開具國內(nèi)的增值稅專用發(fā)票; 這樣的話,A就可以用海關開具的”進口增值稅專用繳款書”上的進項稅,來抵扣銷售開具給B的國內(nèi)專用發(fā)票上的”銷項稅“? 上面哪個說法對?
國家稅務總局公告2013年第12號 關于公布《出口貨物勞務增值稅和消費稅管理辦法》有關問題的公告 (八)出口企業(yè)或其他單位未按規(guī)定進行單證備案(因出口貨物的成交方式特性,企業(yè)沒有有關備案單證的情況除外)的出口貨物,不得申報退(免)稅,適用免稅政策。已申報退(免)稅的,應用負數(shù)申報沖減原申報。 今天得知消息,每一個出口退稅企業(yè)都要核查備案情況,敬請大家按要求做好備案,否則麻煩大啦!要把國家簡化手續(xù)提供從里便利當做做好工作的動力,而不是放任不管,可以隨意!越來越強調(diào)自律合法合規(guī)! 這個備案是什么意思?是每一個出口單都要備案嗎?
生產(chǎn)企業(yè),一般納稅人,以前年度出口設備(包含安裝調(diào)試),由于疫情無法前往安裝調(diào)試,貨物已發(fā)至國外,報關單金額500萬元,已收款400萬元,由于我司無法前往安裝調(diào)試也不再安裝調(diào)試,故剩余的100萬元對方不再支付給我司,以前年度已經(jīng)申報過出口退稅管理,也進行了退稅。藍字發(fā)票免稅的以前年度也已開全。 問題1、針對無法履行的義務無法收款的部分100萬需要開具紅字發(fā)票不? 問題2、需要本年在出口退稅管理里面進行相應的負數(shù)申報不? 問題3、是要將無法收回的這部分100萬元(未稅金額,發(fā)票是免稅的)計算13%稅率得出銷項稅額,作為不開具發(fā)票申報增值稅銷項稅額不?或者選擇進項稅額轉(zhuǎn)出,二選一,選擇其中一種方式就行吧?
是這樣的:公司的賬還沒接回來我都有點頭疼了,因為他們報銷單是這樣的,采購貨款,包括購買軟件,進銷存那些都是沒有走付款申請單,紙質(zhì)都沒就算了,那起碼線上申請的比如釘釘?shù)?,也沒打印出來作為原始憑證,釘釘?shù)膶懙牟皇歉犊钌暾?,是應付單,然后他們有一個這樣的形式就是:比如他朋友吃了飯,開了餐費發(fā)票是開到他公司抬頭,然后這單沒有走對公賬戶,又沒有現(xiàn)金出款,這單就給到代賬做賬,她們不會有疑問的嗎,因為一直以前不都是對應銀行流水或者庫存?zhèn)溆媒鸪隹畹膯幔€是說有發(fā)票也可以這樣,發(fā)票是正規(guī)開具的,就是這個操作有點我看不懂。包括這還有涉及到老板或者員工個人外出辦事開車的油費,員工的也是自己個人車那種,以及過路費那些,這些報銷又怎么處理,走公戶出可以的嗎。
報關單上顯示的監(jiān)管方式為:貨樣廣告品、其他進出口免費,因為是免費的,所以也沒有向?qū)Ψ竭M行收匯,而且因為是免費的不是一般貿(mào)易我們也沒有開免稅的發(fā)票。請問這種情況我需要進行視同銷售的申報,或者說其他形式的申報嗎?
銷貨退回,當月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方當月需要暫估的會計分錄怎么做?
農(nóng)產(chǎn)品的抵扣不是按9%或者10%嗎?他這里為什么是13%了。這里是不是有一個什么規(guī)定?
工人急用錢預付八月,又要預付九月工資
銷貨退回,當月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方會計分錄怎么做?
老師,供應商是個體經(jīng)營戶,發(fā)貨是這家個體經(jīng)營部發(fā)貨的,付款的那家公司是他們合作的一家雞廠。收款賬戶是這家雞廠的公司,做賬的話,應付賬款掛供應商的名稱,應該掛哪個?
老師,新股東入股10萬,資金股10%,技術股5%,這是啥意思?。?/p>
老師,這個盈余公積咋算的呢,3沒看懂
老師好!請問一下銷售化肥農(nóng)藥的行業(yè)最新的稅收政策及優(yōu)惠政策?謝謝!
首次學習外貿(mào)企業(yè)出口退稅,學不懂怎么辦
貸款利息能開發(fā)票嗎?專票還是普票?會計分錄怎么做?
增值稅的申報,免稅嗎?
同學你好 出口免稅的話就是免稅
樣品所對應的進項也可以正常抵扣,對吧?
同學你好 視同內(nèi)銷就可以抵扣
上面說的情況不屬于視同內(nèi)銷嗎?
第一次是視同內(nèi)銷 你5.31分追問免稅了