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報(bào)關(guān)單上顯示的監(jiān)管方式為:貨樣廣告品、其他進(jìn)出口免費(fèi),因?yàn)槭敲赓M(fèi)的,所以也沒有向?qū)Ψ竭M(jìn)行收匯,而且因?yàn)槭敲赓M(fèi)的不是一般貿(mào)易我們也沒有開免稅的發(fā)票。請(qǐng)問這種情況我需要進(jìn)行視同銷售的申報(bào),或者說(shuō)其他形式的申報(bào)嗎?

2024-12-18 16:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-18 16:48

這種情況一般不需要視同銷售申報(bào),但要進(jìn)行增值稅、消費(fèi)稅免稅申報(bào)。申報(bào)時(shí)將出口報(bào)關(guān)單、出口發(fā)票等憑證按規(guī)定裝訂成冊(cè)留存?zhèn)洳?,不用?bào)送《免稅出口貨物勞務(wù)明細(xì)表》及其電子數(shù)據(jù)。

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快賬用戶4617 追問 2024-12-18 17:31

增值稅的申報(bào),免稅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-18 17:32

同學(xué)你好 出口免稅的話就是免稅

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快賬用戶4617 追問 2024-12-18 17:33

樣品所對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)也可以正常抵扣,對(duì)吧?

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齊紅老師 解答 2024-12-18 17:34

同學(xué)你好 視同內(nèi)銷就可以抵扣

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快賬用戶4617 追問 2024-12-18 17:38

上面說(shuō)的情況不屬于視同內(nèi)銷嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-18 17:39

第一次是視同內(nèi)銷 你5.31分追問免稅了

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這種情況一般不需要視同銷售申報(bào),但要進(jìn)行增值稅、消費(fèi)稅免稅申報(bào)。申報(bào)時(shí)將出口報(bào)關(guān)單、出口發(fā)票等憑證按規(guī)定裝訂成冊(cè)留存?zhèn)洳?,不用?bào)送《免稅出口貨物勞務(wù)明細(xì)表》及其電子數(shù)據(jù)。
2024-12-18
同學(xué)你好 這個(gè)可以的 繳稅就行了
2021-08-23
同學(xué)你好,備案就是,出口企業(yè)應(yīng)在申報(bào)出口退(免)稅后15日內(nèi),將所申報(bào)退(免)稅貨物的下列單證,按申報(bào)退(免)稅的出口貨物順序,填寫《出口貨物備案單證目錄》,注明備案單證存放地點(diǎn),以備主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核查。
2023-11-12
你好,首先就是要在以后的支出中,報(bào)銷單都開具公司抬頭的發(fā)票,根據(jù)發(fā)票從公戶報(bào)銷 之前的可以先根據(jù)代理公司的科目余額等做起初
2024-02-29
問題1:針對(duì)無(wú)法履行的義務(wù)無(wú)法收款的部分100萬(wàn)需要開具紅字發(fā)票不? 答:是的,對(duì)于無(wú)法履行的義務(wù)和無(wú)法收款的部分100萬(wàn)元,你需要開具紅字發(fā)票(負(fù)數(shù)發(fā)票)進(jìn)行沖銷。這是因?yàn)槟愕膶?shí)際收款金額與原先開具的發(fā)票金額不符,需要通過紅字發(fā)票來(lái)調(diào)整。 問題2:需要本年在出口退稅管理里面進(jìn)行相應(yīng)的負(fù)數(shù)申報(bào)不? 答:是的,由于你的實(shí)際收款金額少于報(bào)關(guān)單金額,你需要在出口退稅管理里面進(jìn)行相應(yīng)的負(fù)數(shù)申報(bào)。這將確保你的退稅金額與實(shí)際收款金額一致。 問題3:是要將無(wú)法收回的這部分100萬(wàn)元(未稅金額,發(fā)票是免稅的)計(jì)算13%稅率得出銷項(xiàng)稅額,作為不開具發(fā)票申報(bào)增值稅銷項(xiàng)稅額不?或者選擇進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,二選一,選擇其中一種方式就行吧? 答:是的,你需要將無(wú)法收回的這部分100萬(wàn)元計(jì)算銷項(xiàng)稅額。由于你的發(fā)票是免稅的,你需要按照適用的稅率(如13%)計(jì)算銷項(xiàng)稅額。然后,你可以選擇不開具發(fā)票申報(bào)增值稅銷項(xiàng)稅額,或者選擇進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。這兩種方式中選擇一種即可。
2023-12-13
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