你好 是的,貸方與日?;顒?dòng)相關(guān) 分?jǐn)傆?jì)入其他收益。
老師,設(shè)備折舊每個(gè)月是15000,用于研發(fā),之前記得是借研發(fā)支出-資本化支出-折舊 貸累計(jì)折舊15000,現(xiàn)在收到上級(jí)撥款用于研發(fā)100萬,借銀行存款貸遞延收益 請問老師,每個(gè)月折舊還用記遞延收益15000貸營業(yè)外收入15000嗎?這筆分錄嗎?
請問老師:政府給了企業(yè)一個(gè)與資產(chǎn)相關(guān)的財(cái)政補(bǔ)助500萬,企業(yè)全額計(jì)入遞延收益,然后每年攤銷至其他收益。今年突然發(fā)現(xiàn)其中60萬,應(yīng)該給了企業(yè)的職工。那我們應(yīng)該做的分錄是 借:遞延收益 貸:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)稅 還是應(yīng)該 借:其他收益 貸:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)稅
收到政府補(bǔ)助款,做遞延收益是吧。如果收到200萬,我就做,借:銀行200 貸:遞延收益200,然后再根據(jù)每月花的錢,形成的費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益到營業(yè)外收入是吧。那么比如這個(gè)月我花了10萬,但是有1萬是增值稅,9萬形成費(fèi)用,那么我從遞延收益結(jié)轉(zhuǎn)10萬到營業(yè)外收入,還是9萬到營業(yè)外收入
收到政府補(bǔ)助款,做遞延收益是吧。如果收到200萬,我就做,借:銀行200 貸:遞延收益200,然后再根據(jù)每月花的錢,形成的費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益到營業(yè)外收入是吧。那么比如這個(gè)月我花了10萬,但是有1萬是增值稅,9萬形成費(fèi)用,那么我從遞延收益結(jié)轉(zhuǎn)10萬到營業(yè)外收入,還是9萬到營業(yè)外收入
老師我想問一下,上個(gè)月單位收到政府轉(zhuǎn)來的研發(fā)資金300萬,一共將會(huì)收到2000萬,按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)分期支付,現(xiàn)在這個(gè)300萬可以用來支付工資和采購一些設(shè)備,我這邊是將他計(jì)入遞延收益,老板說按照2年來分?jǐn)偅雴栆幌旅總€(gè)月分?jǐn)傔f延收益是按照300萬/2/12=12.5萬元轉(zhuǎn)入其他收益嗎,后期每個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)收到的剩余研發(fā)資金,再分開轉(zhuǎn)入其他收益嗎?
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
可以按月平均分?jǐn)倖?
一年內(nèi)按月平均分?jǐn)?
可以的,可以按月平均分?jǐn)偂?