你好對(duì)的 看你需要支出的金額 你需要支付200含稅的就是10 不含稅的就是9萬(wàn)
老師,小規(guī)模企業(yè)(不是房地產(chǎn)企業(yè))建造廠房,已完工,發(fā)生以下業(yè)務(wù),我這樣做會(huì)計(jì)分錄合理嗎?1、給政府繳納的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi),做會(huì)計(jì)分錄:借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款。然后每個(gè)月攤銷這個(gè)費(fèi)用。2、政府又以企業(yè)發(fā)展資金的名義把配套費(fèi)返還給企業(yè)了,收到這筆收入,我可以這樣做分錄嗎:借:銀行存款 貸:遞延收益 根據(jù)固定資產(chǎn)年限每個(gè)月攤銷這筆收益,借:遞延收益 貸:營(yíng)業(yè)外收入 。
我公司小規(guī)模納稅人,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2020年取得財(cái)政專項(xiàng)資金200萬(wàn).會(huì)計(jì)上,是計(jì)入遞延收益,根據(jù)當(dāng)期費(fèi)用支出金額20萬(wàn)同步轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。我在20年第四季度所得稅申報(bào)時(shí)把收到的資金200萬(wàn)全部作為營(yíng)業(yè)外收入不征稅收入申報(bào)了,我這樣做是否正確?還是要根據(jù)當(dāng)期專項(xiàng)資金使用的20萬(wàn)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入來(lái)申報(bào),以后所得稅申報(bào)時(shí)也是分期申報(bào)營(yíng)業(yè)外收入的金額?如果我的做法錯(cuò)誤,到年度匯算清繳時(shí)如何更正?
企業(yè)收到政府補(bǔ)貼購(gòu)買設(shè)備獎(jiǎng)勵(lì)款396萬(wàn),做遞延收益對(duì)吧?還是其他收益?后期的攤銷年限是依據(jù)固定資產(chǎn)折舊年限嗎?如果固定資產(chǎn)折舊年限是10年,每個(gè)月用396萬(wàn)÷120個(gè)月 然后得數(shù)做借:遞延收益 貸:營(yíng)業(yè)外收入
老師我們單位收到政府補(bǔ)貼500萬(wàn) 這個(gè)錢主要是用于為當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)園區(qū)招商 現(xiàn)在有招到企業(yè)在產(chǎn)業(yè)園辦公 請(qǐng)問(wèn)收到的這個(gè)房租需要確認(rèn)收入嗎 怎么做分錄 我收到這500萬(wàn) 當(dāng)時(shí)做的遞延收益 然后每月根據(jù)所發(fā)生相關(guān)的費(fèi)用確認(rèn)其他收益 這500萬(wàn)需要繳稅嗎
2021年2月1日甲公司收到政府補(bǔ)貼其購(gòu)買環(huán)保設(shè)備的款項(xiàng)200萬(wàn)元,甲公司于2021年3月20日支付500萬(wàn)元購(gòu)入相應(yīng)環(huán)保設(shè)備,該設(shè)備預(yù)計(jì)適用年限為8年,預(yù)計(jì)凈殘值為0.采用年限平均法計(jì)提折舊,已知該環(huán)保設(shè)備用于生產(chǎn)產(chǎn)品,且2021年其生產(chǎn)的產(chǎn)品均未對(duì)外銷售,甲公司采用總額法對(duì)政府補(bǔ)助進(jìn)行處理,不考慮其他因素,該政府補(bǔ)助對(duì)2021年度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的影響金額為多少,? 這道題一開(kāi)始借銀行存款200貸遞延收益200,然后購(gòu)入固定資產(chǎn)借固定資產(chǎn)500貸銀行存款500,接著計(jì)提折舊借制造費(fèi)用46.875貸累計(jì)折舊56.875同事遞延收益攤銷就是借遞延收益18.75貸其他收益18.75,為什么答案是18.75呢,其他收益不是不影響營(yíng)業(yè)利潤(rùn)嗎
電商行業(yè)訂單確認(rèn)收入的時(shí)間是,收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)與傳統(tǒng)行業(yè)有什么區(qū)別?
可供分配利潤(rùn)要不要減所得稅
電子發(fā)票的校驗(yàn)碼在哪,老師
老師我們是簡(jiǎn)易計(jì)稅,建筑工程類開(kāi)的專票能抵扣嗎
老師好,麻煩問(wèn)下現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金余額的本月金額里面是哪些數(shù)據(jù)
財(cái)務(wù)費(fèi)用以前調(diào)增過(guò),24年的時(shí)候沖了一筆,24年匯算的時(shí)候需要調(diào)減嗎?
個(gè)人車租給公司 每月租賃450元 還需要開(kāi)發(fā)票嗎 可不可以500元以下免開(kāi)票
老師請(qǐng)問(wèn):企業(yè)所得稅年報(bào)主表出現(xiàn)下圖情況是不是不能申報(bào),是什么原因呢
老師,所得稅匯算關(guān)于固定資產(chǎn),不超500萬(wàn)元的固定資產(chǎn)之前已在所得稅匯算時(shí)全額調(diào)減,現(xiàn)在需要把每年的折舊調(diào)增嗎
請(qǐng)問(wèn)老師前面的財(cái)務(wù)計(jì)提工資的時(shí)候多計(jì)提了,那我現(xiàn)在接手了要怎么辦
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那我從遞延收益結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,是結(jié)轉(zhuǎn)含稅10萬(wàn),還是不含稅9萬(wàn)
以后需要出去多少,如果是含稅200萬(wàn)的話,就是10萬(wàn)。
沒(méi)明白,什么是需要出去多少?
你好,你用在具體的哪個(gè)業(yè)務(wù)里面知道嗎? 這個(gè)業(yè)務(wù)一共多少錢?
我現(xiàn)在是收到200萬(wàn)補(bǔ)助,有的是花出去了,但是形成的是往來(lái),比如押金,但是后期這筆押金退回其他戶了,沒(méi)退單200萬(wàn)的專項(xiàng)補(bǔ)助,有的是花出去,是進(jìn)項(xiàng)票,含稅的。我現(xiàn)在就是想知道,我的進(jìn)項(xiàng)稅部分,和往來(lái)部分沒(méi)形成費(fèi)用,我還要從遞延收益結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎?如果不結(jié)轉(zhuǎn)的話,我遞延收益最終的余額一直會(huì)有往來(lái)和進(jìn)項(xiàng)稅這兩部分
你好,那就填寫(xiě)10萬(wàn)的。
我們有3筆補(bǔ)助,一個(gè)500萬(wàn)是用于日常運(yùn)營(yíng)的補(bǔ)助,一個(gè)200萬(wàn)是用于一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目的補(bǔ)助,這個(gè)項(xiàng)目還有自籌300萬(wàn),一個(gè)524萬(wàn)用用于裝修的補(bǔ)助?,F(xiàn)在我的500和524補(bǔ)助款都花完了。500的補(bǔ)助,有部分支出形成了往來(lái)還進(jìn)項(xiàng)稅額。200完也有部分形成了進(jìn)項(xiàng)稅額,524都是費(fèi)用
你好,那就是全按照含稅的來(lái)。
那我就按照含稅價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是吧,往來(lái)款我也可以結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是吧,因?yàn)楹笃谶@部分往來(lái)款退到普通戶了。
是的,對(duì)的,是這么做的。
好的謝謝
不用客氣,工作愉快