你好,9萬到營業(yè)外收入的哈
老師,小規(guī)模企業(yè)(不是房地產(chǎn)企業(yè))建造廠房,已完工,發(fā)生以下業(yè)務(wù),我這樣做會(huì)計(jì)分錄合理嗎?1、給政府繳納的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi),做會(huì)計(jì)分錄:借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款。然后每個(gè)月攤銷這個(gè)費(fèi)用。2、政府又以企業(yè)發(fā)展資金的名義把配套費(fèi)返還給企業(yè)了,收到這筆收入,我可以這樣做分錄嗎:借:銀行存款 貸:遞延收益 根據(jù)固定資產(chǎn)年限每個(gè)月攤銷這筆收益,借:遞延收益 貸:營業(yè)外收入 。
我公司小規(guī)模納稅人,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2020年取得財(cái)政專項(xiàng)資金200萬.會(huì)計(jì)上,是計(jì)入遞延收益,根據(jù)當(dāng)期費(fèi)用支出金額20萬同步轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。我在20年第四季度所得稅申報(bào)時(shí)把收到的資金200萬全部作為營業(yè)外收入不征稅收入申報(bào)了,我這樣做是否正確?還是要根據(jù)當(dāng)期專項(xiàng)資金使用的20萬計(jì)入營業(yè)外收入來申報(bào),以后所得稅申報(bào)時(shí)也是分期申報(bào)營業(yè)外收入的金額?如果我的做法錯(cuò)誤,到年度匯算清繳時(shí)如何更正?
企業(yè)收到政府補(bǔ)貼購買設(shè)備獎(jiǎng)勵(lì)款396萬,做遞延收益對(duì)吧?還是其他收益?后期的攤銷年限是依據(jù)固定資產(chǎn)折舊年限嗎?如果固定資產(chǎn)折舊年限是10年,每個(gè)月用396萬÷120個(gè)月 然后得數(shù)做借:遞延收益 貸:營業(yè)外收入
老師我們單位收到政府補(bǔ)貼500萬 這個(gè)錢主要是用于為當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)園區(qū)招商 現(xiàn)在有招到企業(yè)在產(chǎn)業(yè)園辦公 請問收到的這個(gè)房租需要確認(rèn)收入嗎 怎么做分錄 我收到這500萬 當(dāng)時(shí)做的遞延收益 然后每月根據(jù)所發(fā)生相關(guān)的費(fèi)用確認(rèn)其他收益 這500萬需要繳稅嗎
2021年2月1日甲公司收到政府補(bǔ)貼其購買環(huán)保設(shè)備的款項(xiàng)200萬元,甲公司于2021年3月20日支付500萬元購入相應(yīng)環(huán)保設(shè)備,該設(shè)備預(yù)計(jì)適用年限為8年,預(yù)計(jì)凈殘值為0.采用年限平均法計(jì)提折舊,已知該環(huán)保設(shè)備用于生產(chǎn)產(chǎn)品,且2021年其生產(chǎn)的產(chǎn)品均未對(duì)外銷售,甲公司采用總額法對(duì)政府補(bǔ)助進(jìn)行處理,不考慮其他因素,該政府補(bǔ)助對(duì)2021年度營業(yè)利潤的影響金額為多少,? 這道題一開始借銀行存款200貸遞延收益200,然后購入固定資產(chǎn)借固定資產(chǎn)500貸銀行存款500,接著計(jì)提折舊借制造費(fèi)用46.875貸累計(jì)折舊56.875同事遞延收益攤銷就是借遞延收益18.75貸其他收益18.75,為什么答案是18.75呢,其他收益不是不影響營業(yè)利潤嗎
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
那比如我錢都花完了,遞延收益就一直掛了1萬的余額啊,怎么處理,因?yàn)檫@1萬是進(jìn)項(xiàng)稅,沒從遞延收益結(jié)轉(zhuǎn)出去
借:銀行存款 貸:遞延收益 分?jǐn)? 借:遞延收益9。應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)稅。 1 貸:營業(yè)外收入 10
應(yīng)該是這樣,不好意思,之前看錯(cuò)了
意思是進(jìn)項(xiàng)稅1萬的部分也要從遞延收益結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是吧,只是在分錄里面體現(xiàn)出來
不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅金額說不過去呀,進(jìn)項(xiàng)稅沒地方放呀
上班路上了,等下聊哈
我看您寫的分錄,分錄里面不行體現(xiàn),借方進(jìn)項(xiàng)稅吧?這樣進(jìn)項(xiàng)稅就重復(fù)記賬了吧?
哦哦,是的,買東西進(jìn)來還有進(jìn)賬稅的,還沒到公司,在路上