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老師,設(shè)備折舊每個月是15000,用于研發(fā),之前記得是借研發(fā)支出-資本化支出-折舊 貸累計(jì)折舊15000,現(xiàn)在收到上級撥款用于研發(fā)100萬,借銀行存款貸遞延收益 請問老師,每個月折舊還用記遞延收益15000貸營業(yè)外收入15000嗎?這筆分錄嗎?

2021-12-03 15:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-03 15:29

您好,需要有這筆分錄的

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您好,需要有這筆分錄的
2021-12-03
同學(xué)你好 對的 是這樣做分錄的
2022-07-26
您好,這個過程存在一些問題。 首先,財(cái)政撥款用于購置設(shè)備,在購置設(shè)備時(shí),一般不直接貸“資本公積”。如果是與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助,在收到財(cái)政撥款時(shí)可先確認(rèn)為遞延收益,購置設(shè)備時(shí),借 “固定資產(chǎn)”,貸 “銀行存款”,同時(shí)借 “遞延收益”,貸 “營業(yè)外收入” 。 其次,關(guān)于折舊費(fèi)用的納稅調(diào)整問題,并不是全部折舊費(fèi)用到年底都必然要納稅調(diào)增。我看您的描述是用來研發(fā)使用了,那么設(shè)備折舊費(fèi)用可以正常在稅前扣除,無需納稅調(diào)增。
2024-10-16
對的 這個可以這樣的
2021-05-27
你好 是的,貸方與日?;顒酉嚓P(guān) 分?jǐn)傆?jì)入其他收益。
2024-12-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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