您好, 要個(gè)人去開發(fā)票,這樣好些
老師,公司公對(duì)私轉(zhuǎn)錢給員工,然后員工再支付給無法開票的個(gè)人,金額還比較大,這種賬怎么處理呢?我們行業(yè)會(huì)常有這操作。
老師請(qǐng)問,預(yù)付賬款借方掛賬金額5年都沒有處理的,已經(jīng)無法找對(duì)方要發(fā)票了,這種情況要怎么處理比較好?
老師,20年的一個(gè)借款合同,金額100萬,到現(xiàn)在沒有還,公司現(xiàn)在沒有那么多錢還,那現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理比較好呢。
電商公司,拓展客戶,支付給用戶的傭金沒有發(fā)票,這個(gè)怎么處理呢?每個(gè)月都會(huì)有,金額也挺大,因?yàn)橛脩魯?shù)量也比較大,發(fā)票開不出來
公司找員工借錢,付了利息,沒有發(fā)票,金額比較大,這個(gè)怎么處理好一點(diǎn)呢
老師,公司出租廠房,我今天開票,在開票信息維護(hù)里的項(xiàng)目信息維護(hù)里添加不動(dòng)產(chǎn)租賃,選稅率時(shí)只有9%,怎么沒有5%呢?在營改增之前取得的稅率是5%,怎么沒有選呢?
去年社保多交了500多,現(xiàn)在退回來了,我現(xiàn)在做的分錄是借銀行存款 貸管理費(fèi)用-社保,出財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候未分配利潤年初年末相減,和利潤表的利潤總額差這個(gè)社保錢,已經(jīng)跨年了,是不是這么調(diào)整不對(duì),可是計(jì)提的工資對(duì)沖再重新計(jì)提的,到是對(duì)利潤表和未分配利潤沒影響 麻煩會(huì)的老師詳細(xì)說一下。
老師你好182是怎么來的
老師2022年的三個(gè)月的工資計(jì)提錯(cuò)了,我直接在今年更正過來行嗎,管理費(fèi)用工資與應(yīng)付工資對(duì)沖,再重新計(jì)提
基期息稅前利潤是怎么計(jì)算得來
@樸老師在線嗎,請(qǐng)教的
老師小規(guī)模公司建安的異地預(yù)繳增值稅季度才開20萬也要增值稅也要先預(yù)繳嗎?沒有免稅嗎
一個(gè)憑證可以附兩筆招待費(fèi)嗎,把兩筆招待費(fèi)合計(jì)在一起,做一張憑證
逐步綜合結(jié)轉(zhuǎn)分步法核算產(chǎn)品成本時(shí),需要進(jìn)行成本還原。通過成本還原,能全面地反映各步驟產(chǎn)品的生產(chǎn)耗費(fèi)水平。老師后面這句話對(duì)嗎?為什么
員工工資申報(bào)8000實(shí)發(fā)8000公司幫承擔(dān)個(gè)人部分社保公積金個(gè)稅。公司承擔(dān)這部分沒有申報(bào)個(gè)人所得稅工資收入里面是正確的嗎
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個(gè)人開票幾個(gè)點(diǎn)的稅
這個(gè)是按一個(gè)點(diǎn)來開的
要交個(gè)稅嗎
一個(gè)點(diǎn)是增值稅吧
是的,個(gè)稅是按20%來交的
這么多,有沒有辦法籌劃一下少交一點(diǎn)
開票的話,就是這么多的,不開票就不用交