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Q

請問老師發(fā)票多開了3塊錢出去現(xiàn)在怎么辦錢已經(jīng)收到了,但是3塊錢我怎么處理

2024-12-17 10:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-17 10:04

同學你好, 2個辦法 1)重新開發(fā)票,給對方換一下, 或者 2)發(fā)票按照開具的確認收入, 收到的錢與 賬上的應收賬款差額3元,沖減 財務費用

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快賬用戶6261 追問 2024-12-17 10:06

老師,我們是民間非營利組織,那我現(xiàn)在要怎么做呢?這是我之前記錄的是應收賬款,但提供服務收入,然后現(xiàn)在要沖的話怎么沖

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齊紅老師 解答 2024-12-17 10:09

舉例說明 以前的分錄 借:應收賬款? ?103 貸:主營業(yè)務收入? 103 收到錢 借:銀行存款? 100 財務費用? 3 貸:應收賬款? ?103 或者,你覺得做財務費用,不符合,你家的規(guī)則,那么,反沖收入 收到錢 借:銀行存款? 100 ? ?主營業(yè)務收入? ?3 貸:應收賬款? ?103

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同學你好, 2個辦法 1)重新開發(fā)票,給對方換一下, 或者 2)發(fā)票按照開具的確認收入, 收到的錢與 賬上的應收賬款差額3元,沖減 財務費用
2024-12-17
你好!借應收賬款(負數(shù)) 貸以前年度損益調(diào)整(負數(shù)) 應交稅費—應交增值稅—銷項稅額(負數(shù))
2021-03-02
您好 請問單位用什么會計準則?
2024-07-01
學員你好,未開票先收到計入 借:銀行存款 貸:合同負債 開票 借:合同負債 銀行存款等 累計攤銷等 貸:無形資產(chǎn)等 應交稅費 資產(chǎn)處置損益等
2022-10-30
你好,購買方開紅字信息表,然后銷售方開紅字發(fā)票。
2022-11-29
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