你好,購買方開紅字信息表,然后銷售方開紅字發(fā)票。
老師,我們收到一張進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)抵扣勾選了但是對方退貨了,那我們該怎么處理這張發(fā)票呢,
老師我們客戶1月18日給我們開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,但是之前收到的進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)抵扣了,這個怎么處理
老師好,我們收到一張進(jìn)項發(fā)票己經(jīng)抵扣了,那邊發(fā)現(xiàn)多開了一萬塊錢的票,這個要怎么處理?
老師好,供應(yīng)商給我們一張408800元的發(fā)票,一張9000的專票,現(xiàn)在己經(jīng)完工多開了一萬的,進(jìn)項己認(rèn)證抵扣,現(xiàn)能沖紅一張9000的嗎?
老師你好,那個進(jìn)項發(fā)票我開多了,一張是一塊錢的,交稅的交了0.88,那我已經(jīng)抵了稅了,那我現(xiàn)在想作廢的話那該怎么辦?
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
老師,5月2號收到對方開過來的發(fā)票,5月10號對方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
我己經(jīng)抵掉進(jìn)項了,還能開紅票嗎?
可以的,可以開出來。
那我之前不是多抵了進(jìn)項了嗎?這賬要怎么處理了?
借應(yīng)付賬款,貸庫存商品、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
好的,就是把進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出了,其他地方還要處理嗎?
然后在附表二里面申報就可以了,其他的不需要處理。
附表二是在申報期時弄吧?
你好是的,是這么做的。