政策規(guī)定限制:加計(jì)扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額政策主要適用于納稅人將購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)銷售或委托受托加工13% 稅率貨物的情形 。而房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的主營業(yè)務(wù)并非生產(chǎn)銷售或委托受托加工 13% 稅率貨物,不符合該政策的適用范圍,所以不應(yīng)填報(bào)第 8a 行 “加計(jì)扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額”. 系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn):申報(bào)系統(tǒng)會(huì)根據(jù)企業(yè)的行業(yè)類型及相關(guān)稅收政策進(jìn)行自動(dòng)校驗(yàn)。由于你所在的企業(yè)是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),系統(tǒng)在檢測(cè)到你填報(bào)了第 8a 行數(shù)據(jù)時(shí),便會(huì)根據(jù)既定規(guī)則判定該數(shù)據(jù)不應(yīng)由房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)填報(bào),進(jìn)而提示錯(cuò)誤信息,導(dǎo)致申報(bào)無法提交
老師,您好,我們公司發(fā)行了一個(gè)基金產(chǎn)品,然后會(huì)有一個(gè)第三方進(jìn)行管理,客戶投資申購產(chǎn)品就會(huì)入資。然后我們有收入進(jìn)賬是只有我們收了管理費(fèi)或者客戶贖回資金,或者產(chǎn)品結(jié)算清盤的時(shí)候才有收入。 第三方讓我們每個(gè)季度,把基金產(chǎn)品的季度交易金額,去稅務(wù)局申報(bào)增值稅和附加稅。我們上個(gè)季度已經(jīng)申報(bào)了一個(gè)季度交易額的增值稅和附加稅,請(qǐng)問賬上怎么做呢? 還有因?yàn)檫@個(gè)季度交易額是波動(dòng)交易額,還沒有清盤,所以,我們還沒有真正的收入,那還要申報(bào)所得稅嗎?
老師,您好,我是園林景觀工程公司,這月收到20萬的苗木進(jìn)項(xiàng)免稅發(fā)票,我申報(bào)時(shí),是不是直接填附表二中第6欄農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票,填上金額,稅額就填金額乘以0.09,然后保存申報(bào)是嗎
我們公司之前收到一張發(fā)票,因?yàn)槭琴徺I飲料用作集體福利的,所以申報(bào)增值稅時(shí)做了勾選抵扣和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的處理,后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,送回銷售方作廢了,現(xiàn)在收到了對(duì)方重新開具的發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)發(fā)現(xiàn)報(bào)表《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))》的第20欄“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”那里,又自動(dòng)填入了之前紅沖發(fā)票的稅額,但是之前沒有抵扣到這筆稅額,已經(jīng)做轉(zhuǎn)出了,怎么處理
老師,公司是做園里綠化施工,這個(gè)月抵扣免稅農(nóng)產(chǎn)品苗木發(fā)票,申報(bào)不了增值稅,提示附列資料二(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))第6欄(農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票)稅額數(shù)據(jù)填寫異常,請(qǐng)核對(duì)后重新填寫。我是按照勾選認(rèn)證填寫的稅率,不知道為什么就是申報(bào)不起?這是哪里出了問題呀?
一般納稅人, 收到:2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 1、無形資產(chǎn)-加盟費(fèi), 2、房租費(fèi) 10月份收到,當(dāng)月進(jìn)行了抵扣認(rèn)證成功,11月1日至15日,申報(bào)期,在申報(bào)表中,是否顯示出來,2張發(fā)票,就像平時(shí)抵扣材料費(fèi)發(fā)票一樣, 會(huì)計(jì)分錄: 借:原材料 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款/現(xiàn)金 是不是 申報(bào)表中,第二個(gè)申報(bào)表,抵扣認(rèn)證中顯示出來就可以了,和 首頁申報(bào)表中顯示出來進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額差價(jià),別的申報(bào)表就不用填寫了,是不是這樣?
老師您好,請(qǐng)問出售廢舊的電梯給對(duì)方開發(fā)票開什么項(xiàng)目,這個(gè)電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
老師您好,請(qǐng)問出售廢舊的電梯給對(duì)方開發(fā)票開什么項(xiàng)目,這個(gè)電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
某企業(yè)自行開發(fā)某項(xiàng)專利技術(shù)研發(fā)和開發(fā)階段發(fā)生的應(yīng)予以費(fèi)用化的支出100000元,開發(fā)階段發(fā)生符合資本化條件的支出300000元,并支付增值稅24000元,開發(fā)成功后發(fā)生注冊(cè)登記費(fèi)10000元,以銀行存款支付。請(qǐng)幫忙回答以下三個(gè)問題。一,編制發(fā)生各項(xiàng)支出的會(huì)計(jì)分錄。二,編制期末結(jié)算費(fèi)用化支出的會(huì)計(jì)分錄。三,編制無形資產(chǎn)登記注冊(cè)后的會(huì)計(jì)分錄。
老師,企業(yè)收到預(yù)收賬款在2024年7月開具四百萬發(fā)票,后續(xù)陸續(xù)提供服務(wù),增值稅按照發(fā)票確認(rèn)收入,賬面原來是按照400萬記賬的,但是企業(yè)所得稅可以按照實(shí)際提供服務(wù)金額確認(rèn)收入300萬嗎?需要調(diào)賬嗎?
老師,我們出口的外貿(mào)企業(yè),那些報(bào)關(guān)費(fèi),海運(yùn)費(fèi),港雜費(fèi),拖車費(fèi)開給我們的發(fā)票,我們是做不抵扣勾選,勾選的時(shí)候不抵扣是選用于免稅項(xiàng)目,是什么意思,幫我解釋一下,我是新手,不太懂
出口貨物直接出口給A客戶的客戶B,收匯收A客戶,出口發(fā)票名稱是開A還是B?
老師您好,現(xiàn)在個(gè)體工商戶都怎么收經(jīng)營所得個(gè)稅?
老師,我想注冊(cè)一個(gè)運(yùn)輸公司,規(guī)模5百萬以下,對(duì)方廠里要的票是9個(gè)點(diǎn)的運(yùn)輸發(fā)票,目前我借用人家運(yùn)輸公司的資質(zhì),我從他們公司開票他收我6點(diǎn)5的稅點(diǎn),我如果自己注冊(cè)公司大概能省下幾個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用呢?
固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)怎么確定是更新改造支出不提折舊和大修理期間提折舊
老師,業(yè)務(wù)招待的住宿專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
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第 8a 行 “加計(jì)扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額”是沒有填報(bào)的,在第6行“農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或銷售發(fā)票”這邊數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出來的,我這邊提交申報(bào)時(shí)就出現(xiàn)了上述的提示,可否強(qiáng)制申報(bào),按理這個(gè)稅金也是可以抵扣的吧,發(fā)票是苗木類的
同學(xué)你好 這個(gè)可以強(qiáng)制
老師,政策應(yīng)該是沒有說房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)不能抵扣農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票稅金的吧,是不是只是申報(bào)系統(tǒng)根據(jù)企業(yè)的行業(yè)類型及相關(guān)稅收政策進(jìn)行不合理的自動(dòng)校驗(yàn)?zāi)?
政策上確實(shí)沒有規(guī)定房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)不能抵扣農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票稅金。出現(xiàn)這種情況可能是申報(bào)系統(tǒng)根據(jù)企業(yè)的行業(yè)類型及相關(guān)稅收政策進(jìn)行了不合理的自動(dòng)校驗(yàn)
好的,謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝