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老師,您好,我是園林景觀工程公司,這月收到20萬的苗木進(jìn)項免稅發(fā)票,我申報時,是不是直接填附表二中第6欄農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票,填上金額,稅額就填金額乘以0.09,然后保存申報是嗎

2020-08-12 15:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-12 15:52

你好金額是收購發(fā)票金額扣除稅額后的部分

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快賬用戶4040 追問 2020-08-12 15:56

金額不是填票面金額嗎,不是按票面金額的0.09抵扣嗎,請問是不是填附表二這個位置

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齊紅老師 解答 2020-08-12 15:57

位置是正確的這里

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快賬用戶4040 追問 2020-08-12 16:15

你好,金額是填票面金額的啊,稅額就是票面金額乘以0.09哇

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齊紅老師 解答 2020-08-12 16:16

收購發(fā)票的金額乘以稅率

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快賬用戶4040 追問 2020-08-12 16:17

就是外來取得的收購發(fā)票也是填附表二按票面金額的0.09抵扣是嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-12 16:17

是的,你說的是正確的

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你好金額是收購發(fā)票金額扣除稅額后的部分
2020-08-12
你好,是的,您的理解是正確的
2020-08-08
當(dāng)然也是可以抵扣的呀,你這里有問題應(yīng)該是其他問題,他并不是因為跨月了的問題。
2022-09-07
你好,你在勾選平臺里面勾選的嗎?如果是的話,你看一下你們稅務(wù)局是不是要求核定扣除。
2023-09-11
政策規(guī)定限制:加計扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項稅額政策主要適用于納稅人將購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)銷售或委托受托加工13% 稅率貨物的情形 。而房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的主營業(yè)務(wù)并非生產(chǎn)銷售或委托受托加工 13% 稅率貨物,不符合該政策的適用范圍,所以不應(yīng)填報第 8a 行 “加計扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項稅額”. 系統(tǒng)自動校驗:申報系統(tǒng)會根據(jù)企業(yè)的行業(yè)類型及相關(guān)稅收政策進(jìn)行自動校驗。由于你所在的企業(yè)是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),系統(tǒng)在檢測到你填報了第 8a 行數(shù)據(jù)時,便會根據(jù)既定規(guī)則判定該數(shù)據(jù)不應(yīng)由房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)填報,進(jìn)而提示錯誤信息,導(dǎo)致申報無法提交
2024-12-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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