高新技術(shù)企業(yè)想在四季度少交、匯算清繳時(shí)再補(bǔ)交所得稅,可這樣調(diào)整:一是合理歸集分?jǐn)傃邪l(fā)費(fèi)用,梳理四季度研發(fā)費(fèi)用并合理分?jǐn)偪缙陧?xiàng)目;二是利用優(yōu)惠及扣除項(xiàng)目,如加速折舊、充分扣除未扣項(xiàng)目; 可以做相關(guān)暫估
我想請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳的事。我們單位開(kāi)票不均勻,一季度開(kāi)票多,已交所得稅,二三季度虧,四季度盈利,那全年匯算清繳后如果有多的會(huì)怎么樣了,我們本地稅務(wù)局很少退款,那如果留抵,是第二年匯算清繳后抵還是只要產(chǎn)生了所得稅都可以抵呢?
老師,上年末利潤(rùn)總額是—125918.74元,上年第一季度預(yù)交企業(yè)所得稅856618.18元,今年匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)整22649.73元,其他不需要調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)1、匯算清繳應(yīng)該退還企業(yè)多少錢(qián),請(qǐng)?jiān)敿?xì)列出計(jì)算過(guò)程? 2、匯算清繳過(guò)后企業(yè)還是處于虧損狀態(tài)嗎?虧損多少,如果今年2021年第一季度盈利80000元申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),需要繳費(fèi)嘛?如果需要交多少呢?請(qǐng)?jiān)敿?xì)計(jì)算過(guò)程?
你好我想問(wèn)一下彌補(bǔ)以前年度虧損的業(yè)務(wù),我們是賣(mài)服裝行業(yè)的一般納稅人企業(yè),去年虧損¥45,000今年盈利5200,我在去年第四季度申報(bào)季度所得稅的時(shí)候交了所得稅幾十元錢(qián)可是在這次申報(bào)年度所得稅的時(shí)候有一張表需要填報(bào)以前年度彌補(bǔ)虧損表,我想,問(wèn)的是那么今年產(chǎn)生的盈利額5200完全可以彌補(bǔ)嗎這樣的話第四季度交的所得稅就要退回來(lái)是這樣嗎?如果退回的話對(duì)我們有利嗎會(huì)不會(huì)有什么麻煩!謝謝
請(qǐng)問(wèn)一下老師,高新技術(shù)企業(yè),第四季度盈利200萬(wàn),如果季度申報(bào)會(huì)交很多所得稅,匯算如果享受加計(jì)可能又會(huì)退稅,現(xiàn)在不想去弄退稅,怎么調(diào)整第四季度少交,后面補(bǔ)交呢?
9月開(kāi)的票,報(bào)費(fèi)用的時(shí)候可以做賬做到10月嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,哪里可以獲取最新的財(cái)政規(guī)定變化消息
個(gè)體戶需要報(bào)稅嗎?在每個(gè)月開(kāi)票不超過(guò)10萬(wàn)的情況下
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi),如果讓他們自己去稅務(wù)大廳開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,如果勞務(wù)費(fèi)金額超過(guò)800元按20%繳納的個(gè)人所得稅是否也會(huì)一起在稅務(wù)大廳自己交掉,不用我們給他申報(bào)個(gè)稅時(shí)再代扣代繳?
老師,請(qǐng)問(wèn)在公司稅號(hào)變更之前,用舊稅號(hào)開(kāi)具的發(fā)票可以入賬報(bào)銷(xiāo)嗎?
股東把錢(qián)借給公司,公司付利息給股東,股東需要交個(gè)稅嗎?股東沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給公司
老師您好,大股東99.824% 小股東0.176% , 兩個(gè)股東就不會(huì)承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任了吧?
他們打官司,需要發(fā)票原件,財(cái)務(wù)憑證能外借嗎?
老師,我們是建筑公司,工地員工的床單被套被褥,刷牙洗臉的,盆桶,這些屬于福利費(fèi)嗎?
過(guò)了試用期的第一天,如果公司辭退你,還可以按提前三天通知辭退嗎
加速折舊
比如200萬(wàn)第四季度交,實(shí)際匯算研發(fā)加計(jì)100萬(wàn),只有100交稅,那要去退100的利潤(rùn)稅金,太恐怖了
是的!可以做研發(fā)費(fèi)用暫估,后期再?zèng)_暫估
已經(jīng)第四季度了,做暫估?一個(gè)月你能暫估100萬(wàn)研發(fā)費(fèi)用?
后期確實(shí)能產(chǎn)生這么多,一般是可行的,以上是老師的建議哦!