可計(jì)入研發(fā)支出,完工后可轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn)
我們外包了個(gè)研發(fā)合同,給對(duì)方公司做研發(fā)服務(wù),我們給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票開(kāi)的是研發(fā)和技術(shù)服務(wù).技術(shù)服務(wù)費(fèi)對(duì)吧,我們是小規(guī)模納稅人,那稅點(diǎn)是一個(gè)點(diǎn)嗎?
企業(yè)委托開(kāi)發(fā)的軟件,對(duì)方開(kāi)的是信息技術(shù)服務(wù)-軟件開(kāi)發(fā)費(fèi),應(yīng)計(jì)入哪個(gè)科目
我們公司是科技公司,賣(mài)一軟軟件給客戶(hù)。這款軟件我們委托其他公司開(kāi)發(fā)(他們開(kāi)票技術(shù)服務(wù)費(fèi)6個(gè)點(diǎn))。那我開(kāi)票給客戶(hù)是按照13個(gè)點(diǎn)的軟件產(chǎn)品還是技術(shù)服務(wù)費(fèi)6個(gè)點(diǎn)?
購(gòu)買(mǎi)的軟件是對(duì)方按我們要求開(kāi)發(fā)的,開(kāi)票是研發(fā)技術(shù)服務(wù)費(fèi),我們是入賬在哪個(gè)科目?
老師好,研發(fā)費(fèi)用發(fā)票的話,開(kāi)票內(nèi)容需要大類(lèi)帶研發(fā)字眼嗎?比如說(shuō)購(gòu)買(mǎi)的對(duì)方的技術(shù)服務(wù),開(kāi)票內(nèi)容是”信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)“或者是購(gòu)入的軟件再銷(xiāo)售,這種可以入賬研發(fā)費(fèi)用科目嗎?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個(gè)不明白的地方,二類(lèi)水污染應(yīng)該對(duì)前幾征稅?
老師,有這么一個(gè)問(wèn)題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來(lái)所得稅是10000萬(wàn),當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問(wèn)下 木材加工廠從稅局代開(kāi)采購(gòu)免稅發(fā)票,采購(gòu)木材原材料回來(lái)加工成木板銷(xiāo)售。比如這個(gè)月代開(kāi)了20萬(wàn)的采購(gòu)票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬(wàn)。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開(kāi)給客戶(hù)116萬(wàn),現(xiàn)在客戶(hù)只能回款90萬(wàn),想著把原來(lái)的發(fā)票紅沖了,從新開(kāi)90萬(wàn)元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來(lái)的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
計(jì)入研發(fā)支出的什么科目合適?
研發(fā)支出下設(shè)了哪些明細(xì)
按加計(jì)扣除的項(xiàng)目來(lái)設(shè)置的,但不確定放哪個(gè)合適
沒(méi)有合適的,可計(jì)入其他