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您好,請問一下購銷合同印花稅申報,如果沒有合同的,按照價稅合計申報。還是不含稅金額申報啊

2024-12-10 17:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-12-10 17:13

那個是按不含稅金額申報

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快賬用戶6020 追問 2024-12-10 17:19

沒有合同,有的說按照價稅合計,有的說按照不含稅金額。到底按照哪個是標(biāo)準(zhǔn)的哦?

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快賬用戶6020 追問 2024-12-10 17:19

稅局說,有合同區(qū)分不含稅的按照不含稅,沒有區(qū)分的按照價稅合計

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齊紅老師 解答 2024-12-10 17:21

沒有合同的,直接按發(fā)票的不含稅金額,有合同的標(biāo)明了不含稅價就按不含稅

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快賬用戶6020 追問 2024-12-11 13:04

那我們銷售,批發(fā)給公司,零售給個人的,是不是零售部分,單位,個人都不需要繳納印花稅啊

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齊紅老師 解答 2024-12-11 14:00

是的,銷售給個人的不需要交印花稅

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那個是按不含稅金額申報
2024-12-10
你好,如果沒有合同,按照價稅合計來申報。 公司是需要交的,個人不需要。
2024-12-10
按照合同上。按照合同上的不按照合同上的不含稅金額。
2022-06-08
根據(jù)《中華人民共和國印花稅暫行條例》的規(guī)定,購銷合同的計稅依據(jù)為合同上載明的“購銷金額”。 對這一問題分兩種情況處理:按合同金額計征印花稅的情形:如果購銷合同中只有不含稅金額,以不含稅金額作為印花稅的計稅依據(jù)。如果購銷合同中既有不含稅金額又有增值稅金額,且分別記載的,以不含稅金額作為印花稅的計稅依據(jù)。如果購銷合同所載金額中包含增值稅金額,但未分別記載的,以合同所載金額(即含稅金額)作為印花稅的計稅依據(jù)。
2021-03-02
你好,需要按合同含稅金額申報?
2021-12-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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