你好,是按不含稅金額申報
老師,印花稅的購銷合同按照含稅還是不含稅金額申報
印花稅購銷合同是按照不含稅金額還是含稅金額?一般納稅人,
一般納稅人,印花說是按購銷合同(買賣合同)的含稅金額的萬分之三申報嗎
印花稅按期申報買賣合同計稅金額怎么填?含稅銷售額還是不含稅?
請問一般納稅人買賣合同印花稅申報,購入和銷售金額是按照含稅還是不含稅金額申報?
老師,這個分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會計準(zhǔn)則做賬
老師,初級打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費1980元。2早餐費76元,合計消費2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進項,申報增值稅時為什么不自動抵扣了,要手動填寫什么嘛
24年財務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報都已完成,次年匯算年報提交時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認了收入對公司財務(wù)狀況,涉及所得稅費用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報表,這個少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴(yán),年報相關(guān)聯(lián)的明細表填報也多了。
老師傭金手續(xù)費匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計1.3萬,不含稅收入370萬,應(yīng)納所得稅額6.8萬
老師,現(xiàn)在買賣合同、營業(yè)賬簿印花稅小微企業(yè)是有減免嗎
那個是減半征收,不是不交
我剛把數(shù)據(jù)填印花稅稅源明細表里,稅率是萬分之三,沒有減半呀,我們是按次申報印花稅
營業(yè)賬簿印花稅按新增實收本和資本公積的金額*0.025%
老師,7月跟個體戶簽訂了運輸合同,我公司一般納稅人,那么運輸合同印花稅是按照價稅合計的金額吧?個體戶開的普票
那個是按不含稅金額交
我公司是購買方,對方是銷售方,對方給我公司開的普票不能抵扣,不是按照含稅金額交印花稅嗎?
印花稅跟是否抵扣無關(guān),
印花稅按次申報需要在合同簽訂15日內(nèi),超時會加收滯納金,是否可講稅款所屬期更改,這樣操作有風(fēng)險嗎
沒事的,申報了就完事了
謝謝老師耐心回答
不客氣,祝你工作順利!